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請問老師,未交增值稅賬面余額和實際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?

請問老師,未交增值稅賬面余額和實際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
2025-08-07 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-07 12:09

需要調(diào)整 你先看增值稅進項 銷項稅額 這些發(fā)生額和申報表里面的是一樣的嗎?

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快賬用戶8050 追問 2025-08-07 13:52

這進項和銷項是一直累計下來的,原來的會計從沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進銷項。 這樣對嗎?

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快賬用戶8050 追問 2025-08-07 13:54

她就進銷項一直在賬上趴著,計提未交時就只是:借轉(zhuǎn)出未交? ?貸未交

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齊紅老師 解答 2025-08-07 14:06

可以不結(jié)轉(zhuǎn)沒問題的

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可以放到營業(yè)外收支里面。
2020-12-02
對于進項稅額、銷項稅額可以在每月末,做個憑證 借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--未交增值稅(差額)也可能在借方 這樣明細進項稅額、銷項稅額沒有余額,而且每月賬面結(jié)轉(zhuǎn)完的應交稅費--未交增值稅與增值稅報表完全一致,借方余額為留抵稅額,貸方為應繳稅額.
2022-01-09
您好: 出現(xiàn)不一致的處理方法: 1、如果實際應交大于賬上體現(xiàn)的應交增值稅,差額調(diào)整入費用,同時借方做轉(zhuǎn)出未交增值稅的負數(shù); 2、如果實際應交小于賬上體現(xiàn)的應交增值稅,差額沖銷管理費用,同時借方做轉(zhuǎn)出未交增值稅的正數(shù); 這是直接簡單的做法, 建議還是查明原因
2020-08-20
同學你好,請問 實際未交是0是嗎?和納稅申報表一致嗎?
2024-01-15
同學你好 為啥會有差額 勾選了進項沒有做嗎
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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