借庫存商品73萬多 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項7萬多 貸應(yīng)付賬款 借,應(yīng)收賬款80萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
我公司采購一批貨物100噸,一萬元一噸,入庫后沒有多久發(fā)現(xiàn)少了10噸,也找不到原因是怎么回事減少的,就是不明不白的就損失了10噸,財務(wù)記賬時 采購入庫時,借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13萬 貸:銀行存款 113萬 發(fā)現(xiàn)貨物損失時的分錄,借:待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 貸:庫存商品 10萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬 確認(rèn)貨物損失時管理人員賠償了8萬,剩下的沒有賠償?shù)姆咒洠?借:營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應(yīng)收款—A管理員 8 貸:待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 請問老師現(xiàn)在要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》A105090時,要怎么填寫呢?請懂做匯算清繳的老師回答,謝謝
老師,我申報完增值稅交完稅在哪里打印交款憑證
貿(mào)易公司開票是不是進來是什么產(chǎn)品,出去也得是什么產(chǎn)品?。?/p>
申報的時候,顯示你還沒抄報稅是啥意思
我們今天遇到稅務(wù)來檢查了,說我們申請發(fā)票提額太高了,不過她們來檢查都沒出示工作證,我們也熱情的招待了也給我們的收入證據(jù)給看了,態(tài)度也很好,后來走的時候又叫我們發(fā)什么工資表,銀行流水,還有什么取得收入的證明材料,說我們主營業(yè)務(wù)成本高,沒有取得勞務(wù)發(fā)票,也不見申報個稅,想問一下,就是我們每個月都開票,都交增值稅,還有申報個稅,這個稅務(wù)局專管員難道系統(tǒng)沒有顯示我們已經(jīng)申報個稅了嗎,我們老板說問+微信的專管員叫什么名字,她們也不肯說,那我們老板說,叫發(fā)資料,連名字都不肯告訴我們的話就先不發(fā),等他們下達稅務(wù)通知再發(fā),這樣處理得當(dāng)嗎
什么情況下進項稅額轉(zhuǎn)出會進入到成本?
老師,請問我們公司才買了一輛新車,現(xiàn)在我們把這輛車原價又賣給B公司,我們能開13個點的專票么,b公司能抵扣么
老師,一般納銳人,我給對方開的發(fā)票,我在哪里能查到對方抵沒抵扣?
老師24年1月入職,25年5月離職,七月入職入職日期需要改嗎
員工工資5000,每月應(yīng)扣個人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會計分錄分別怎么寫?
老師咨詢個問題,如果上個月開超了600多萬的收入,稅金70幾萬,沒有進項抵扣,是不是只能交稅了,有沒有什么補救的辦法
老師,我現(xiàn)在突然懵了,開票的分錄是借應(yīng)收賬款80萬,貸主營業(yè)務(wù)收入70.8萬,銷項稅額9.2萬,采購時是借庫存商品68萬,進項稅額9萬,應(yīng)付賬款77萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本68萬,庫存商品68萬。這樣對嗎?怎么利潤2.8萬,庫存明細(xì)銷和購對應(yīng)是應(yīng)該沒有了,但庫存表期初金額加夠進金額減銷售金額又有余額,是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
是 毛利潤是70.8-68 那你自己計算的是多少?你的意思是收入和成本是一樣的嗎?我沒有看懂你下面的。
成本結(jié)轉(zhuǎn)的金額不是沒對?庫存商品余額應(yīng)該是沒有吧?成本結(jié)轉(zhuǎn)是金額是按采購的金額別人?結(jié)轉(zhuǎn)成本用做庫存表嗎?
成本結(jié)轉(zhuǎn)的金額是你們購入的價格,我不清楚你用的是什么結(jié)轉(zhuǎn)方法,你是買來直接銷售的嗎?是的話,那你就適當(dāng)時購入的價格,你全部都結(jié),轉(zhuǎn)來的話應(yīng)該沒有余額
毛利是對的,我現(xiàn)在是覺得庫存商品的余額和明細(xì)不對,結(jié)轉(zhuǎn)成本時是按采購的是吧?如果期初加購進減銷售,那庫存商品的余額又把毛利加上了
是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本是購入價格 假設(shè)你購入的是100,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是100。
銷售和采購的明細(xì)數(shù)量是對應(yīng)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本金額按采購金額,那庫存商品的余額就是就等于期初金額加采購金額減銷售金額那庫存商品余額就是毛利的余額,我上面庫存結(jié)轉(zhuǎn)表對嗎?
要做庫存結(jié)轉(zhuǎn)表嗎?
同學(xué),毛利是收入減成本等于毛利 他庫存商品期初?本月購入-本月出庫=庫存商品剩余的余額
結(jié)轉(zhuǎn)成本時要做成本結(jié)轉(zhuǎn)表做附件嗎?本期購進名稱數(shù)量和銷售名稱數(shù)量是一致的,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)表的結(jié)存金額就是期初金額是吧?
這個有沒有附件都可以的 你本月購入的全部都銷售的話,結(jié)轉(zhuǎn)的和期初的結(jié)存的金額是一樣的