期末數(shù)為0,不需要錄入了

你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請老師指教
本月接的賬,期初根據(jù)余額表錄入數(shù)據(jù),人家給我的余額表是期初數(shù)+本期發(fā)生額借和貸+本年累計(jì)借和貸+期末余額 但是快賬期初設(shè)置 看圖片,我該怎么錄期初數(shù)?
換軟件錄入期初數(shù)據(jù)里頭的借方本年累計(jì)是科目余額表的期末余額借方的數(shù)據(jù)嗎
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊資本3000萬 實(shí)收資本60萬 所有者權(quán)益5000萬 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個(gè)月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個(gè)貨物得進(jìn)項(xiàng)票也被紅沖了,我是要單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認(rèn)收入
合作社分配利潤要交個(gè)人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開外幣賬戶,請問需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過來呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個(gè)新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報(bào),會扣濟(jì)納金嗎

