注銷時(shí)在季度預(yù)繳所得稅時(shí)繳納稅金
10月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),成本不夠,是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢,還是可以繳納一部分(收入已是全年的數(shù)據(jù),成本10月到12月份還有)如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅,4季度成本入賬,匯算清繳的時(shí)候是否要辦理退稅
老師,我在申報(bào)企業(yè)21年第四季度所得稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)有緩繳政策,只需要按照50%繳納,其余的以后再繳,但是入賬的時(shí)候直接按照實(shí)際繳納的50%計(jì)提的企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在是反年結(jié)去調(diào)賬,還是把這個(gè)50%跟21年匯算清繳的要繳納的所得稅一起入賬比較好呢,
老師,公司要辦理注銷,但現(xiàn)在賬上有一筆15年預(yù)繳的所得稅,因?yàn)槭欠止竞涂偛恳黄饏R算清繳,當(dāng)年整體虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候沒有把預(yù)繳的退回,讓以后年度抵扣,但后面公司一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在要注銷,但是稅務(wù)局那面說找不到預(yù)繳的記錄,不退。那賬上的預(yù)繳的所得稅怎么處理呢?補(bǔ)提所得稅還是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外呢?
請(qǐng)教一下,準(zhǔn)備注銷公司,賬面還有存貨和固定資產(chǎn),這是在第四季度所得稅申報(bào)時(shí)等同銷售收入申報(bào)及繳納稅款,然后再申報(bào)匯算清繳,最后做清算企業(yè)所得稅嗎
老師,你好!季度所得稅預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候?qū)⒁还P營(yíng)業(yè)外收入填報(bào)到不征稅收入,年度所得稅匯算清繳要將此筆收入改為征稅收入,如何填報(bào)?是否會(huì)有滯納金產(chǎn)生?
老師,實(shí)際工作中,小規(guī)模申報(bào),點(diǎn)擊“我要填表”,進(jìn)去之后的表,是空白表,還是有稅局推送的數(shù)據(jù)?點(diǎn)擊“預(yù)覽報(bào)表”,進(jìn)去之后,是空白表,還是有稅局推送的數(shù)據(jù)?
老板拿個(gè)人抬頭的發(fā)票,收據(jù)等的過來,我們可以做賬嗎?
老師,我們公司有對(duì)外出口美國(guó),要確認(rèn)美國(guó)的應(yīng)收賬款,請(qǐng)問一下當(dāng)日匯率在哪里查看?(怎么取數(shù)用中間價(jià)還是市場(chǎng)報(bào)價(jià))?如果我要把美元兌換成人民幣(那銀行的買入價(jià)又在哪里查看?)
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款
個(gè)稅應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)跟工資附件應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)不一致,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,個(gè)稅申報(bào)大于工資應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)
請(qǐng)問建筑行業(yè)什么情況下的轉(zhuǎn)賬需要提供合同和結(jié)算單?
老師,請(qǐng)問如果失業(yè)了,并合法申領(lǐng)了失業(yè)保險(xiǎn),在此期間朋友要他幫忙做下法律代表人的授權(quán)委托人,也沒有給他一分錢,他就只幫忙以這個(gè)公司的名義和其他公司簽了個(gè)中標(biāo)合同,但這個(gè)公司和他自己本人沒有簽任何合同,也沒有給他任何錢,因?yàn)槟莻€(gè)朋友在另一個(gè)省,太遠(yuǎn)了不好過去,他純粹就是幫個(gè)忙,這個(gè)對(duì)他領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)有沒有影響?
老師,請(qǐng)問如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請(qǐng)了失業(yè)保險(xiǎn),但是在此期間一個(gè)朋友的公司要她每個(gè)月給她公司報(bào)下稅,一個(gè)月給她打幾百千把錢左右,就是口頭上說的,并且沒有簽任何合同,這個(gè)還能領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)嗎?
平臺(tái)收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計(jì)營(yíng)業(yè)額嗎,報(bào)稅咋報(bào)
下列各項(xiàng)中,不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有( AB )A公司用銀行存款購(gòu)置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長(zhǎng)期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購(gòu)款 對(duì)B答案不能夠理解,B是不是錯(cuò)的勒, 流動(dòng)比率(假設(shè)1/2)=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債,貸款分錄借銀行存款1貸長(zhǎng)期借款1 則流動(dòng)比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
清算申報(bào)里面就不用再重復(fù)繳納了對(duì)吧
是的,不需要重復(fù)交的
好的,就相當(dāng)于我在賬上做了轉(zhuǎn)收入的分錄,又在季度申報(bào)中繳納了企業(yè)所得稅,這一項(xiàng)工作就結(jié)束了,清算的時(shí)候就沒有這個(gè)事情了,對(duì)不
清算的時(shí)候還是要體現(xiàn)那個(gè)收入的,只是已經(jīng)交了稅就不用再交了
但是,我那個(gè)收入可以填,彌補(bǔ)虧損那里填不進(jìn)去
就相當(dāng)于在清算申報(bào)那里要多交很多稅
它也沒有識(shí)別到,季度申報(bào)的時(shí)候,繳納過的稅金
清算申報(bào)可以填彌補(bǔ)虧損的,也是就是匯算清繳
系統(tǒng)里面填不了,也沒有自動(dòng)帶出來,就很奇怪
匯算的時(shí)候應(yīng)該有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的
謝謝 我再看看
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,再請(qǐng)教一下,我在季度申報(bào)里面是享受了小微減免的,清算申報(bào)是不是沒有減免這個(gè)優(yōu)惠政策呢,這樣是不是繳稅就少交了呢
匯算還是一樣的享受小微的
是這個(gè)表,我知道所得稅匯算清繳是可以享受的,現(xiàn)在是困在了圖片上這張表
14行填減免的20%就行了