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老師好,我這5月份收到對方開來一張專票,當(dāng)月我己抵扣入帳,7月份對方發(fā)現(xiàn)單價(jià)有點(diǎn)錯(cuò)誤,就發(fā)出紅字信息確認(rèn),我己確認(rèn),對方開回藍(lán)字發(fā)票,這種情況我怎么做帳

2025-08-05 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-05 13:19

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2025-08-05 13:19

之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧

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快賬用戶7747 追問 2025-08-05 13:24

老師,結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2025-08-05 13:30

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 或者做相反的 只做差額

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快賬用戶7747 追問 2025-08-05 13:33

老師,我應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目有了余額了怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-08-05 13:40

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)就是了。

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借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款。
2025-08-05
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了 不需要認(rèn)證
2021-06-01
抱歉同學(xué),手點(diǎn)快了,試下答復(fù): 1、電子稅務(wù)局-數(shù)字賬戶-全量發(fā)票查詢-篩選點(diǎn)擊發(fā)票-詳情,看下方文字描述; 2、是的 還未認(rèn)證; 3、還未認(rèn)證的話也是可以開紅字信息表的。
2024-09-02
是的,就是走那個(gè)流程哈
2023-09-15
你好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不能退還給開票方的,自己做賬要用的
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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