借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款。
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),開具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒有這張發(fā)票,對方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯(cuò)的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,有一張今年4月份的開出去的普票,要退回紅沖了重開,我開具信息確認(rèn)單然后開具紅字發(fā)票,開具的信息確認(rèn)單需要對方確認(rèn)嗎,普票對方不用勾選認(rèn)證,這還需要對方確認(rèn)嗎
這個(gè)問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí),系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師好,我這5月份收到對方開來一張專票,當(dāng)月我己抵扣入帳,7月份對方發(fā)現(xiàn)單價(jià)有點(diǎn)錯(cuò)誤,就發(fā)出紅字信息確認(rèn),我己確認(rèn),對方開回藍(lán)字發(fā)票,這種情況我怎么做帳
進(jìn)口報(bào)關(guān)單的完稅價(jià)格和支付國外的貨款存在差異,那個(gè)差異放在哪里呢,都是人民幣的價(jià)格
垃圾處理費(fèi)一般怎么交?人數(shù)一般取哪里的人數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,我們收到滴滴普通發(fā)票也是可以抵扣的對吧?申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是填附表二的8b和10行?但是剛申報(bào)出現(xiàn)這樣的情況咋回事?
7月開了一張專票,8月發(fā)生退票要紅沖這張重新開,金額一樣,請問上個(gè)月開的那張還繼續(xù)在7月正常做帳嗎?
你好老師,我做了一筆分錄,借:本年利潤 1萬 貸預(yù)收賬款1萬 這筆分錄在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表各是體現(xiàn)在哪里呢?
你好,老師固定資產(chǎn)的殘值率以什么為參考進(jìn)行確認(rèn)呢
老師,我想問一下,關(guān)聯(lián)企業(yè)收到總部的財(cái)務(wù)資助款,總部做了現(xiàn)流,支付其他投資支付財(cái)務(wù)資助款,收到的那個(gè)企業(yè)應(yīng)該做什么現(xiàn)流?是收到其他投資-收到財(cái)務(wù)資助款,還是收到其他籌資,收到財(cái)務(wù)資助款啊,這兩個(gè)有什么不一樣嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端如何新增企業(yè)
請問老師,建筑會(huì)計(jì),這個(gè)每次付款的合同如何管理,是放在憑證一起還是單獨(dú)管理,老師是如何管理的
票據(jù)的保證是連帶責(zé)任保證么
之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧
老師,結(jié)轉(zhuǎn)了
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 或者做相反的 只做差額
老師,我應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目有了余額了怎么辦
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)就是了。