久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,施工企業(yè)進一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會計分錄應該怎么做呢謝謝

2025-08-05 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-05 12:30

您好,3月份暫估入賬,5月把暫做沖掉,然后再做正數(shù)分錄。7月再做支付的分錄就可以

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 12:30

等下把分錄發(fā)給你哈

頭像
快賬用戶1539 追問 2025-08-05 12:31

好的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 12:33

3月
借:原材料
貸:應付賬款-暫估
5月
借:原材料-
貸:應付賬款-暫估-
再做正數(shù)
借:原材料
貸:應付賬款
7月
借:應付賬款
貸:銀行存款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,3月份暫估入賬,5月把暫做沖掉,然后再做正數(shù)分錄。7月再做支付的分錄就可以
2025-08-05
你好,你把收到的發(fā)票貼到原來憑證后面就行。
2023-06-27
學員朋友您好,可以反結(jié)賬到7月份補記,這樣應交社會才會相符
2023-10-27
你好,可以的,就是這樣子做。
2025-07-09
借:原材料(暫估金額) 貸:應付賬款—暫估 借:原材料(紅字暫估金額) 貸:應付賬款—暫估(紅字) 借:原材料(發(fā)票金額) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款
2025-06-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×