您好,3月份暫估入賬,5月把暫做沖掉,然后再做正數(shù)分錄。7月再做支付的分錄就可以
【業(yè)務(wù)題·】 4公司為增值稅一般納稅人,2020 年 3 月份發(fā)生的材料采購業(yè)務(wù)如下(1)3月2日,購入材料一批,價款8000元,款1010元。貨款已付材料驗收入庫。該批材料的計劃成本為 7000元; (2)3 月5日.購入材料批,價款4000元。稅款520 元??钜迅恫牧向炇杖霂?,該批材料的計劃成本為3600元; (33月 13 日,購入材料一批,款10000 元,稅款1300 元;開出、承兌商業(yè)匯票,期限為三個月,材料驗收入庫。該批材料的計劃成本為 9000 元; (4)3月31日,匯總本月已付款或已開出并承兌商業(yè)匯票的入庫材科的計劃成本: (5)3月31日,轉(zhuǎn)入材料的成本異 要承:根據(jù)業(yè)務(wù)(1)至(5)分別編制上述會計分錄?!緲I(yè)務(wù)造 】
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師好,我公司在8月份購買的原材料,當月到貨,9月份我公司才付款,請問八九月份的會計分錄我應該怎么記?會計小白一個,望老師詳細講解,謝謝老師
老師,一月份付了款,原材料已入庫,但五月份對方才開發(fā)票,而且只開了部分發(fā)票,會計分錄應該怎么處理?謝謝
老師好,7月份采購一批原材料,7月份發(fā)票抵扣認證了,但是8月份倉庫才入庫做賬,這比分錄要怎么做,謝謝
公積金這個月想調(diào)整成500,這個基數(shù)能調(diào)整嗎
請問松子仁流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師好,公司購入新車30萬,借:固定資產(chǎn)265486.73 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)34513.27 貸:銀行存款 次月提折舊,借:管理費用—累計折舊265486.73 貸:累計折舊265486.73 ,這樣做可以嗎?
老師,勞務(wù)分包工程3%,甲方工程款全額發(fā)工資(乙方工人),乙方開票3%給甲方,那乙方的工資單做工資分錄如何做嘛?相當于乙方收入開票工程款全部發(fā)給工人
商品已發(fā)出供應商開票不含稅價這個會計分錄怎么寫
老師你好,請教個問題,就是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,我出口的貨物90%是自己生產(chǎn)的東西,那有10%是外部采購的東西,直接出口可以嗎?報關(guān)單上單獨顯示這個貨物名稱嗎
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個成本是不是就是0了,做過相關(guān)自行研發(fā)軟件作為商品的老師來,沒有做過的都不要打擾了
公司購買設(shè)備,對方是私人無法開具發(fā)票,可以公戶轉(zhuǎn)到對方個人賬戶?
如何防止收到的發(fā)票被紅沖
物流配送公司,偶爾會接幫忙拉一些百貨等貨物,幫人家拉東西這種,我們公司開發(fā)票給對方,開什么項目名稱比較合適?
等下把分錄發(fā)給你哈
好的謝謝老師
3月
借:原材料
貸:應付賬款-暫估
5月
借:原材料-
貸:應付賬款-暫估-
再做正數(shù)
借:原材料
貸:應付賬款
7月
借:應付賬款
貸:銀行存款