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請問老師進(jìn)出口貿(mào)易公司報關(guān)出口業(yè)務(wù),因?yàn)闆]有收到進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,所所以沒有開銷售發(fā)票,稅務(wù)局說有報關(guān)沒有申報收入,這個要怎么操作?

2025-08-05 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 11:28

即使沒進(jìn)項(xiàng)票和開銷售票,有報關(guān)就得申報收入: 用報關(guān)單作依據(jù),在增值稅申報表 “未開具發(fā)票” 欄填收入(一般納稅人填附表一,小規(guī)模填對應(yīng)欄)。 電子稅務(wù)局確認(rèn)出口報關(guān)單為 “當(dāng)期申報未開票收入”。 后續(xù)補(bǔ)開發(fā)票后,在開票期紅沖此前無票收入。 按出口離岸價算稅額申報即可

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快賬用戶2928 追問 2025-08-05 11:30

那會不會要全額繳納企業(yè)所得稅,因?yàn)闆]有成本票

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齊紅老師 解答 2025-08-05 11:31

會的,要全額調(diào)增的

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同學(xué)你好 對的這個沒有開進(jìn)來
2021-12-23
外貿(mào)企業(yè)易貨貿(mào)易出口,通常可以申報出口退稅,也能修改申報表來申請。具體如下: 準(zhǔn)備資料:需準(zhǔn)備出口貨物報關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數(shù)據(jù):使用出口退稅申報系統(tǒng),錄入出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),同時對不能收匯情況進(jìn)行申報數(shù)據(jù)錄入。 預(yù)申報:生成預(yù)申報數(shù)據(jù)后,通過網(wǎng)上進(jìn)行申報,根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)。 正式申報:將預(yù)申報數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報數(shù)據(jù)中,打印相關(guān)報表,生成申報數(shù)據(jù)包,提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),同時提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后會進(jìn)行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進(jìn)度,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
2025-07-08
如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報關(guān)單電子信息。 財務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報,說明在財務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報:在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
可以這個月開發(fā)票的 匯率,選擇本月的第一個工作日
2023-06-08
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-06-17
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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