您好,意思是你申報的增值稅和企稅收入不一樣,是吧
你好 老師 ,我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多,后面又把殘值錄入了,折舊金額就變了。導(dǎo)致19年整年度下來 卡片金額和賬務(wù)金額不一致,但是前面的人也沒調(diào)整,現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時候提醒卡片與賬務(wù)不一致,這個不調(diào)整有沒有關(guān)系?
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠遠大于實際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實際相符?還是要一筆一筆去核對,差異的原因?因為,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會計做賬,而且,兼職會計從來沒盤點過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實際不符,也沒人管。賬面余額大于實際余額。
老師,計提企業(yè)所得稅時,把滯納金沒有單獨踢出來,都做到企業(yè)所得稅科目里面了,匯算清繳的時候提取出來的所得稅的金額與報表里面的金額不一致,這個滯納金要不要在調(diào)整表里面調(diào)增啊
老師您好,所得稅匯算清繳工資薪金這,賬載金額是計提數(shù),實際金額是發(fā)放數(shù),如果計提數(shù)和實際發(fā)放數(shù)不一致,還用調(diào)增嗎
老師您好,賬上收入的累計金額和稅局申報表上的收入累計金額不一致,這個需要怎么調(diào)整
老師好,施工企業(yè)進一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會計分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費用 53(按公允價值計稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13,老師這樣對不對。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯了 這個月沖掉重開 稅算哪個月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風險
股東做知識產(chǎn)權(quán)(專利)實繳,是否存在稅務(wù)方面的風險,有沒有需要注意的地方?
老師,請問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進入成本嗎
老師,我看以前的會計,做的賬,就是,員工個人部分扣的金額,本來是499.98,會計直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個稅,我看老師填的是支付的各項稅費里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費計入什么費用合適??
他說企業(yè)所得稅賬面的金額和實際交的稅不一致,我查了原因是因為二三年所得稅沒有計提,如果現(xiàn)在調(diào)賬的話怎么調(diào)?
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
好的謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)