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老師,請問小規(guī)模季超30萬時(shí),申報(bào)表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?

2025-08-04 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 23:08

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-04 23:11

您好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬元時(shí),開具1%征收率發(fā)票(無論專票或普票)的不含稅銷售額按含稅銷售額除以1%2B1%計(jì)算,填報(bào)時(shí)填入申報(bào)表“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次,同時(shí)按銷售額的2%在減免稅明細(xì)表填減征額;若開具3%專票或主動(dòng)放棄減稅,不含稅銷售額按含稅銷售額除以1%2B3%計(jì)算,按3%全額繳稅不享受減征,專票部分填主表第2欄,普票部分填第3欄。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-04
您好,這個(gè)是屬于按照3%的
2025-08-04
你好,按照1%的不含稅銷售額。
2023-03-27
好是按1%的優(yōu)惠稅率開票。
2024-03-27
沒做賬嗎 按賬上的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入來填寫就可以
2024-04-10
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