由該個人給商家 開傭金 發(fā)票
我公司22年購進(jìn)固定資產(chǎn)享受一次性扣除,所得稅申報時調(diào)減了后期23年24年都是調(diào)增,那會計上折舊借費用貸累計折舊這樣處理有問題?
老師:我想請問一下公司注冊資本1000萬,實繳資金120萬,現(xiàn)在想減資到300萬,請問還要交稅嗎?流程怎么操作?
老師,繳納增值稅還用計提嗎,不計提直接計入未交增值稅可以嗎,謝謝老師
你好,老師,企業(yè)自持的房產(chǎn),對外出租一部分可以正常計提折舊嗎?有沒有拿出什么東西去推翻它
老師請問一下一般納稅人增值稅9%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,稅負(fù)成本是不是應(yīng)該9%+5%+9%*12%=15.08%這個理解對嗎
老師,請教個2個問題: (1)公司接收到一家公司轉(zhuǎn)讓的營業(yè)執(zhí)照,接下來是不是需要先去工商變更,再去開銀行基本戶,還有什么業(yè)務(wù)要辦? (2)這個公司注冊地在廣州,重新開銀行基本戶時必須開在當(dāng)?shù)貑幔?/p>
老師好,我們22年做了研發(fā)支出,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到研究費用,在23年發(fā)現(xiàn)問題,直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年了,這個可以嗎
母公司年中6月收購了一家全資子公司,六月底合并報表時的利潤表的費用科目(假設(shè)沒有關(guān)聯(lián)交易和抵消)本年數(shù)是母公司的全年數(shù)加子公司的全年數(shù),還是母公司的全年數(shù)加子公司六月發(fā)生的數(shù)?
我們是工程行業(yè) 去年代發(fā)工資全部都報個稅了 有10萬殘保金 今年全部讓分包方給我們開發(fā)票 分包方把代發(fā)工資做成她們的成本 這樣可以么 我們一部分代發(fā)工資代發(fā)給分包方 剩余的 對公結(jié)算
老師,稅務(wù)登記步驟發(fā)一個
賬號沒有實名認(rèn)證,錢最終是到員工所在公司賬戶,這種情況也是個人開發(fā)票給商家嗎
那商家收到錢怎么處理呢,按營業(yè)外收入嗎
說錯了,那員工所在公司收到錢怎么處理
個人只是代收款? 實際也是公司運營的?
是的,實際公司運營,但是抖音賬號綁定的賬號是員工私人的
但員工一分錢也不動賬戶里的,里面錢多點時比如幾千幾萬,就轉(zhuǎn)到公司賬戶
那需要公司開發(fā)票給商家