是的,那樣交易沒(méi)有啥意思的哈
我公司22年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)享受一次性扣除,所得稅申報(bào)時(shí)調(diào)減了后期23年24年都是調(diào)增,那會(huì)計(jì)上折舊借費(fèi)用貸累計(jì)折舊這樣處理有問(wèn)題?
老師:我想請(qǐng)問(wèn)一下公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳資金120萬(wàn),現(xiàn)在想減資到300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)還要交稅嗎?流程怎么操作?
老師,繳納增值稅還用計(jì)提嗎,不計(jì)提直接計(jì)入未交增值稅可以嗎,謝謝老師
你好,老師,企業(yè)自持的房產(chǎn),對(duì)外出租一部分可以正常計(jì)提折舊嗎?有沒(méi)有拿出什么東西去推翻它
老師請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅9%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,稅負(fù)成本是不是應(yīng)該9%+5%+9%*12%=15.08%這個(gè)理解對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教個(gè)2個(gè)問(wèn)題: (1)公司接收到一家公司轉(zhuǎn)讓的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,接下來(lái)是不是需要先去工商變更,再去開(kāi)銀行基本戶,還有什么業(yè)務(wù)要辦? (2)這個(gè)公司注冊(cè)地在廣州,重新開(kāi)銀行基本戶時(shí)必須開(kāi)在當(dāng)?shù)貑幔?/p>
老師好,我們22年做了研發(fā)支出,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用,在23年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年了,這個(gè)可以嗎
母公司年中6月收購(gòu)了一家全資子公司,六月底合并報(bào)表時(shí)的利潤(rùn)表的費(fèi)用科目(假設(shè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)交易和抵消)本年數(shù)是母公司的全年數(shù)加子公司的全年數(shù),還是母公司的全年數(shù)加子公司六月發(fā)生的數(shù)?
我們是工程行業(yè) 去年代發(fā)工資全部都報(bào)個(gè)稅了 有10萬(wàn)殘保金 今年全部讓分包方給我們開(kāi)發(fā)票 分包方把代發(fā)工資做成她們的成本 這樣可以么 我們一部分代發(fā)工資代發(fā)給分包方 剩余的 對(duì)公結(jié)算
老師,稅務(wù)登記步驟發(fā)一個(gè)