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無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)部研發(fā)不形成暫時(shí)性差異 ,形成無(wú)形資產(chǎn)會(huì)形成暫時(shí)性差異?

2025-08-03 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 18:23

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-03 18:31

您好,內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用化支出不形成暫時(shí)性差異,因?yàn)槠浼佑?jì)扣除僅影響當(dāng)期稅負(fù)且未來(lái)不會(huì)轉(zhuǎn)回;而資本化形成無(wú)形資產(chǎn)的部分會(huì)形成暫時(shí)性差異,因?yàn)闀?huì)計(jì)上的賬面價(jià)值與稅法允許未來(lái)攤銷的計(jì)稅基礎(chǔ)(通常是賬面價(jià)值的 175%)存在差異,且該差異會(huì)在未來(lái)攤銷中逐步轉(zhuǎn)回,只是初始確認(rèn)時(shí)不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

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快賬用戶4934 追問(wèn) 2025-08-03 18:35

企業(yè)合并,也不影響遞延所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-08-03 18:38

?您好,企業(yè)合并會(huì)影響遞延所得稅,在非同一控制下的企業(yè)合并中,購(gòu)買方按公允價(jià)值確認(rèn)被購(gòu)買方的資產(chǎn)和負(fù)債時(shí),如果這些資產(chǎn)負(fù)債的公允價(jià)值和它們的計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣,就會(huì)形成暫時(shí)性差異,這時(shí)候需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,但合并產(chǎn)生的商譽(yù),其賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異不用確認(rèn)遞延所得稅。

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快賬用戶4934 追問(wèn) 2025-08-03 18:45

只要不影響遞延所得稅,就不形象所得稅費(fèi)用和應(yīng)交所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-08-03 19:01

?您好,不對(duì),不影響遞延所得稅不代表不影響所得稅費(fèi)用和應(yīng)交所得稅,比如企業(yè)發(fā)生的可稅前扣除的費(fèi)用化支出,會(huì)直接減少當(dāng)期應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用,卻不涉及遞延所得稅;還有像內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)初始確認(rèn)的差異雖然不確認(rèn)遞延所得稅,但后續(xù)攤銷時(shí)稅法允許的加計(jì)扣除,也會(huì)影響各期的應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用。

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快賬用戶4934 追問(wèn) 2025-08-03 19:28

無(wú)性資產(chǎn)在什么情況下確認(rèn)遞延所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-08-03 19:33

?您好,無(wú)形資產(chǎn)在賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣,而且這種差異不是一開始確認(rèn)時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額的情況下,就要確認(rèn)遞延所得稅,比如無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備導(dǎo)致賬面價(jià)值比計(jì)稅基礎(chǔ)低,或者會(huì)計(jì)上的攤銷方法、年限和稅法規(guī)定的不一樣產(chǎn)生差異時(shí),就需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。

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快賬用戶4934 追問(wèn) 2025-08-03 19:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-03 19:44

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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