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老師,我在快賬軟件中錄入期初余額時(shí),有一個(gè)其他應(yīng)收款貸方2400,我錄入時(shí)在其他應(yīng)收款那寫的是-2400,為什么在生成的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款那沒有數(shù)據(jù)呀那

老師,我在快賬軟件中錄入期初余額時(shí),有一個(gè)其他應(yīng)收款貸方2400,我錄入時(shí)在其他應(yīng)收款那寫的是-2400,為什么在生成的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款那沒有數(shù)據(jù)呀那
2025-08-02 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-02 10:53

生成資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候體現(xiàn)在其他應(yīng)付款

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快賬用戶7902 追問 2025-08-02 10:57

那我怎么調(diào)整一下呢

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齊紅老師 解答 2025-08-02 10:58

不需要調(diào)整的,資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候是體現(xiàn)在其他應(yīng)付款里邊了

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快賬用戶7902 追問 2025-08-02 11:15

老師,我期初的應(yīng)付賬款是正數(shù),結(jié)完賬后出報(bào)表是負(fù)數(shù),說明這個(gè)時(shí)候是預(yù)付了對方的錢,是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-02 11:16

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶7902 追問 2025-08-02 11:21

老師,咱們軟件中得現(xiàn)金流量表出的數(shù)據(jù)是有偏差的是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-02 11:23

不會有偏差的,關(guān)鍵是自己指定的現(xiàn)金流項(xiàng)目是否準(zhǔn)確

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你好,放到其他應(yīng)付款余額里面的。
2022-07-03
?你好,快帳問題可以直接咨詢快帳客服,他們會提供操作指導(dǎo)的
2020-10-28
其他業(yè)務(wù)成本增加,未分配利潤會減少的 營業(yè)外收入增加,未分配利潤會增加的
2022-01-17
您好,針對您說的這個(gè)問題要么是聯(lián)系軟件供應(yīng)商進(jìn)行修改要么只能歸集到其他應(yīng)付款,確實(shí)沒有其他可調(diào)節(jié)的方法。
2021-01-26
你好 ;? ? ?分別來建立 兩個(gè)科目。 你注意下? 你科目的? 借貸方余額來設(shè)置 其他應(yīng)收款是借方余額 ; 其他應(yīng)付款是貸方余額的?
2021-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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