有發(fā)票的,還是建議入稅務賬
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,把工作人員送到回來了,然后第二天又去接工作人員回來,這個油費過路費啥的,可以走差旅費報銷單嗎?還是一般費用報銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費報銷單里面
老師,請問員工想自己開私家車去出差,但是租車是免費的(公司無需支付租車費給員工),員工出差的加油費用可以實報實銷,像這種情況是不是需要簽訂租車協(xié)議合同?無需去稅務局開發(fā)票了吧?然后就可以根據(jù)獲取的報銷油票做賬吧?
不是公司員工,但是是以合作方的身份出差(費用我們公司承擔),這種情況的車票之類的所有差旅報銷可以報嗎?就都計入業(yè)務招待費?差旅費可行嗎?
老師,我們公司購買了桌子,對方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報銷,不走公戶報銷,但是對方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢我們不會有錢了再用公戶還給私卡主要是
老師,因公司業(yè)務需要,人員不夠,由公司 意外的人員代替去外地出差。這種報銷是由公司人員代替報銷?還是實際本來報銷??代替出差的這個人不是公司員工
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府專款專用補貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結轉遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預繳稅費是要登錄湖北省電子稅務局辦理嗎?
那報銷沒走公戶 是做的誰名下 然后后期用現(xiàn)金再還?
后期用現(xiàn)金支付,可以的
那這個是不是屬于重復報銷了 私戶報銷這個人 公戶取現(xiàn)報銷那個人
只是稅務賬體現(xiàn)現(xiàn)金報銷分錄。不是再重復支付
老師 就是 本月開的正數(shù)發(fā)票和一張紅沖發(fā)票 它可以不做賬嗎? 同一張 不過是紅沖了
本月開的正數(shù)發(fā)票和一張紅沖發(fā)票 ,可以不做賬
就是公司名下沒有車 不過用的是 我們老板另一個公司的叉車 老板娘去充值加油費 開的本公司的發(fā)票 這個發(fā)票是不是也不能入賬 可是她是用公戶支付的
偶爾,是可以入賬的