您好,是的,是這樣開的,沒有開錯
一個小規(guī)模納稅人企業(yè),企業(yè)名稱是勞務公司,實質(zhì)上一直是銷售建材,發(fā)票開具從來沒有過勞務票之類的都是材料的發(fā)票,而且一直對外開具發(fā)票,沒有相對應的進貨發(fā)票進來,這樣子可以嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年11月份,甲公司發(fā)生與銷售相關的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)5日,向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符合收入確認條件。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,計算現(xiàn)金折扣考慮增值稅。16日,收到乙公司支付的購貨款項。(2)18日,與丙公司簽訂合同,約定向其銷售A、B兩臺自產(chǎn)設備,合同總價款為800000元,增值稅稅額為104000元,商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項。A設備的單獨售價為聰慧的小鴿子于2022-04-1615:57發(fā)布根據(jù)資料1確認的主營業(yè)務收入是多少
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年11月份,甲公司發(fā)生與銷售相關的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)5日,向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符合收入確認條件。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,計算現(xiàn)金折扣考慮增值稅。16日,收到乙公司支付的購貨款項。(2)18日,與丙公司簽訂合同,約定向其銷售A、B兩臺自產(chǎn)設備,合同總價款為800000元,增值稅稅額為104000元,商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項。A設備的單獨售價為聰慧的小鴿子于2022-04-1615:57發(fā)布根據(jù)資料1確認的主營業(yè)務收入是多少
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營月餅、點心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購進一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點心作為樣品贈送給多家超市供顧客品嘗。該批點心無同類銷售價格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開具專用發(fā)票,注明金額6000元。以上業(yè)務涉及的增值稅都是銷項稅額嗎?(題目絕對完整,謝謝老師!?。?/p>
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營月餅、點心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購進一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點心作為樣品贈送給多家超市供顧客品嘗。該批點心無同類銷售價格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開具專用發(fā)票,注明金額6000元。以上12567涉及的增值稅都是銷項稅額嗎?(題目絕對完整,謝謝老師?。。?/p>
老師,我回重慶,火車票和機票能不能開發(fā)票報差旅費
老師你好!未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報表主表上,直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多?。装賶K的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務接回來,但是賬應收應付,其他應收應付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財務軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
養(yǎng)殖業(yè)免稅,是申報時再免嗎
你們有去備案嗎?如果備了案是開免稅發(fā)票
還沒備案,鴿子購入也沒有進項發(fā)票,貨款也沒走公帳。
先去稅務局備案,可以開免稅的發(fā)票