需要查賬,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本年借方累計(jì)
請問老師,增值稅加計(jì)抵減在增值稅申報(bào)時(shí)是不是在申報(bào)表四填寫好,主表不體現(xiàn)而是直接抵減了?
老師,麻煩問一下,增值稅申報(bào)表上在哪可以看到本年繳納增值稅的金額
老師,統(tǒng)計(jì)局報(bào)表中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)可以按照增值稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)應(yīng)納稅額填列嗎?
老師增值稅納稅申報(bào)表上,本年累計(jì)繳納附加稅能看到。本年累計(jì)繳納的增值稅在哪里看呢
本年度累計(jì)的附加稅交了多少 我在增值稅納稅申報(bào)表的哪里可以看到呢
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
就是在申報(bào)表上是看不到的嗎,我研究了半天,發(fā)現(xiàn)就是對不上
是的,那個(gè)沒法直接看的
好的,知道了,我還以為是我看的方式有問題,因?yàn)槲铱粗鞅砩弦灿袀€(gè)本年累計(jì)數(shù),我還以為能直接看出來
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