那你看一下你的銀行存款的余額對(duì)嗎?是不是也不對(duì)呀?你看下已經(jīng)支付出去的,他是不是沒有給你做進(jìn)去?用什么支付的?查一下,然后別人欠你的錢是不是已經(jīng)收回來的?用的什么收的。
老師,我新進(jìn)一家公司,其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款都虛掛了兩千多萬,還有其他的一些往來賬都是虛掛的,現(xiàn)在的往來基本上都是不準(zhǔn)確的,而且以前的很多掛賬都找不到原始附件,不喜歡做對(duì)不清楚的賬,改怎么入手整理???
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個(gè)人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費(fèi)等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個(gè)其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師您好,我代理了一家小型公司,平時(shí)老板沒有給我流水賬,公司收付都是掛的應(yīng)收應(yīng)付款,賬上一分錢也沒有,現(xiàn)在他把銀行UK給我了,以后的賬跟銀行能對(duì)上,那以前的掛賬應(yīng)該怎么處理比較好?
老師,我賬面上有些應(yīng)收賬款,實(shí)際款都已經(jīng)回來了,實(shí)際是好多年前的應(yīng)收抵應(yīng)付的一些發(fā)票沒有及時(shí)入賬導(dǎo)致,年頭太多了沒發(fā)查清了,現(xiàn)在要處理這些應(yīng)收賬款我該怎處理
老師,我們現(xiàn)在新接受一家賬,然后賬上有大量的應(yīng)收款,固定資產(chǎn),但實(shí)際的話公司這些錢都收回來了,然后固定資產(chǎn)沒有,賬務(wù)我要怎么處理
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
銀行存款還是對(duì)的上
應(yīng)付賬款,還有蠻多暫估
那你們當(dāng)時(shí)用什么支付的?如果用銀行賬上支付的話,支付的時(shí)候怎么做的?
賬也是別人做的,問他們也沒說 問老板,可能就是別人沒開票什么的
應(yīng)付賬款在貸方有余額不一定是沒發(fā)票的 欠款 你們銀行對(duì)賬單能打印出來嗎?你找一下是不是公戶支付過?
如果你們走不出來的話,就往營業(yè)外收入里面調(diào),這個(gè)營業(yè)外收入是需要交所得稅的