您好,沒(méi)事,按負(fù)數(shù)來(lái)申報(bào)就可以
老師,我們公司為銷(xiāo)售方,開(kāi)了紅字發(fā)票后,申報(bào)怎么申報(bào),是需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?開(kāi)紅字發(fā)票后,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專(zhuān)票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀愲娮訉?zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在要作廢,是不是不用開(kāi)紅字申請(qǐng)單,直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就好了
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)了紅字增值稅發(fā)票信息表,銷(xiāo)售方直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎?
因?yàn)闆_紅了一張開(kāi)之前開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上收入是負(fù)數(shù),成本也是負(fù)數(shù),可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎,金稅系統(tǒng)會(huì)預(yù)警嗎?
公司有出租門(mén)店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫(xiě)下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專(zhuān)款專(zhuān)用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專(zhuān)款專(zhuān)用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷(xiāo)項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開(kāi)出來(lái)發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
好的,謝謝老師!我是擔(dān)心后臺(tái)預(yù)警,他提示說(shuō)我是納稅服務(wù)人,但我填寫(xiě)了數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)我是否確定,我點(diǎn)了確定申報(bào)了
沒(méi)事,正常申報(bào)就可以