你好,9月底根據(jù)實(shí)際情況一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計(jì)到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬,做賬的時(shí)候請(qǐng)問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報(bào)嗎?那我做4月的賬有收入,銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對(duì)嗎?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入,嗯,然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后正好。那個(gè)10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時(shí)候,我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
好的,我是物業(yè)小規(guī)模,7月有商鋪交場地租賃費(fèi),3150非要專票,截止7月底還沒有到賬,說8月轉(zhuǎn),我本月是不是應(yīng)該這樣做?本來交3150租賃費(fèi),但是現(xiàn)在我收到的預(yù)收賬款成3000了這樣對(duì)嗎
你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
如果9月底季度末不超過30萬,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)150,是不是10月15號(hào)就必須交了,交了之后需要怎么做分錄呢
借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額欸貸銀行存款