不會(huì)呀,只要不是不能抵扣的費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問平時(shí)做分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)會(huì)寫增值稅分錄,什么進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額的,那到了報(bào)稅的時(shí)候,用進(jìn)項(xiàng)把銷項(xiàng)抵扣了一些,到時(shí)候也要做分錄是不是,這個(gè)分錄應(yīng)該是什么?
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多,我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的,我這樣步驟對(duì)嗎
賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了,但是申報(bào)的時(shí)候又認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這筆稅額如何調(diào)整
第十題,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額不一定是可以抵扣的,比如買進(jìn)來(lái)的東西作為福利發(fā)給員工或者個(gè)人消費(fèi)等這類是不視同銷售的,這類進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的。進(jìn)項(xiàng)稅額并非是跟成本同方向的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就跟損益類一樣兩面性。存貨的入賬價(jià)值=買價(jià)+運(yùn)費(fèi)之類+不可扣的稅,把進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)成本記會(huì)導(dǎo)致存貨入賬價(jià)值虛增,從而導(dǎo)致資產(chǎn)增加,就要多交稅,要多交稅就會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加,請(qǐng)問這樣解釋對(duì)嗎
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎