你好,是的,就是這樣操作。
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫(kù)。出庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)。出庫(kù)等。然后一般進(jìn)貨后倉(cāng)庫(kù)都是用這個(gè)軟件做了材料入庫(kù)出庫(kù)。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購(gòu)產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個(gè)原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說讓我和倉(cāng)庫(kù)的原材料對(duì)上(主要是重量單價(jià)對(duì)上,我這快怎么改善呢謝謝了))
請(qǐng)教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購(gòu)的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目,再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫(kù)單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的,但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒有做到這一點(diǎn),我會(huì)寫個(gè)情況說明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個(gè)處理能行嗎?有無(wú)更好的高效的辦法呢?
老師,供應(yīng)商由于內(nèi)部原因從數(shù)月前合作開始的銷售價(jià)格全部開錯(cuò)給我們了,現(xiàn)在需要進(jìn)行調(diào)價(jià),現(xiàn)在有這么一個(gè)情況,我們合作以來(lái)采購(gòu)的產(chǎn)品有些已經(jīng)庫(kù)存清零了,有些還有庫(kù)存,如果使用采購(gòu)價(jià)格調(diào)整單的話在系統(tǒng)的進(jìn)銷存報(bào)表里面就會(huì)出現(xiàn)沒有數(shù)量但是有金額的這個(gè)情況;另外一些有庫(kù)存的產(chǎn)品就會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)采購(gòu)價(jià)格需要重新核算成本;對(duì)于我們內(nèi)賬來(lái)說,如果有需要考慮到庫(kù)存金額問題的話應(yīng)該如何處理這個(gè)問題比較好
新手會(huì)計(jì)問題:賬會(huì)做,稅務(wù)會(huì)報(bào),想問問就是原材料的明細(xì)賬和庫(kù)存商品的明細(xì)賬(相當(dāng)于進(jìn)銷存),這個(gè)是每月做賬前將在財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)銷存界面將采購(gòu)入庫(kù),領(lǐng)用數(shù)量金額登上去的嗎
小規(guī)模無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)表哪一行
請(qǐng)問老師應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額為負(fù)數(shù),但實(shí)際上沒有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調(diào)平呢
老師b錯(cuò)在哪里了?bd不是一樣的嗎?
老師 請(qǐng)問什么會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)降低。未分配利潤(rùn)要交20%個(gè)人所得稅嗎
老師,請(qǐng)問一下2024.12月的工資,計(jì)提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個(gè)工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛? 主要是之前做工資都是直接借管理費(fèi)用工資 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨(dú)做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整?
電梯維修費(fèi)是開現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率還是修理修配勞務(wù),或則是建筑服務(wù)*修繕服務(wù)?
計(jì)算成本費(fèi)用總額(成本費(fèi)用總額=營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)A表和利潤(rùn)表的不太一致,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢? 老師,審計(jì)查賬問這個(gè),怎么回答呢
老師您好,快遞公司給快遞員用的風(fēng)扇,計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問,老師 內(nèi)賬制單人上有我名字,有什么影響?
算工資的話 單休 雙休一天工資怎么計(jì)算呢 單休算一個(gè)月26天班嗎