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老師好!上個月開的發(fā)票,客戶這個月作廢,沒有抵扣,怎么做賬呀?如果抵扣了怎么做

2025-07-30 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-30 15:08

您好,不管有沒有抵扣,直接做負數(shù)分錄,如果抵扣了,做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6655 追問 2025-07-30 16:12

申報的時候怎么填報表

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快賬用戶6655 追問 2025-07-30 16:12

賬務(wù)處理也不會

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:14

直接沖減這個月成本了,你做負數(shù)分錄就會減少成本

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你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-03-01
同學(xué)你好 這個不能作廢 得紅沖才可以
2023-05-05
您好,是你這個專票在紅沖嗎
2023-09-12
你自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,再重新開就行
2022-08-03
您好,對方抵扣了 你們不能作廢的
2023-06-28
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