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老師,公司這個月購進(jìn)了兩臺汽車。賬務(wù)處理需要怎么做?資產(chǎn)怎么分?jǐn)傃剑渴裁促~務(wù)風(fēng)險需要注意的?角的時候這個固定資產(chǎn)怎么做?

2025-07-30 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-30 14:02

你好,這個借固定資產(chǎn)-車輛,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款。 你看是不是一般納稅人,一般納稅人就做進(jìn)項。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:04

不是一般納稅人,怎么做。 另外固定資產(chǎn)需要折舊嗎?怎么折舊。 匯算清繳怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:12

你好這個固定資產(chǎn)有發(fā)票,按直線折舊法就可以了 不需要調(diào)整。 正常按直線折舊法進(jìn)行折舊。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:18

折舊年限多少。 匯算清繳怎么填表。需要注意什么 能說一下

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:19

車輛最低是4年折舊了。 這個建議你看下學(xué)堂的匯算清繳的課程。 你有發(fā)票的話,賬載金額和稅收金額一樣,不需要調(diào)整。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:28

會計學(xué)堂匯算清繳的課程,怎么看。哪個模塊。我有會員

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:30

你好,你搜下匯算清繳這幾個字就可以了。有對應(yīng)課程。

你好,你搜下匯算清繳這幾個字就可以了。有對應(yīng)課程。
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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:33

固定資產(chǎn)計提折舊賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:33

這個借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸累計折舊。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:36

需要建立固定資產(chǎn)臺賬嗎,怎么知道折舊完成沒有? 另外購進(jìn)的電腦打印機(jī)等等 入賬固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用,有沒有標(biāo)準(zhǔn)???

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:38

你好,這個一般軟件上做固定資產(chǎn)卡片就可以了。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:39

另外購進(jìn)的電腦打印機(jī)等等 入賬固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用,有沒有標(biāo)準(zhǔn)???

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:39

你好,這個現(xiàn)在沒有明確標(biāo)準(zhǔn),一般建議按5000做為標(biāo)準(zhǔn)。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:41

車輛的話十幾萬的話,如果不想做固定資產(chǎn),可以入管理費(fèi)用嗎?有啥風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:42

你好,這個不符合會計上的要求了 不過,按現(xiàn)在的稅法,可以一次稅前扣除。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:43

是說現(xiàn)在稅法可以一次性扣除嗎?怎么我不可以計入管理費(fèi)呢?管理費(fèi)不是就是一次性扣除的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:44

你好,因為會計上并不允許。是稅法上可以一次扣除。

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:44

會計上應(yīng)該正常做折舊。

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快賬用戶1173 追問 2025-07-30 14:46

謝謝老師。就是說5000元以上的我可以作為固定資產(chǎn),5000元以下的可以走管理費(fèi),是吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:47

你好,可以的,這樣沒問題。

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你好,這個借固定資產(chǎn)-車輛,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款。 你看是不是一般納稅人,一般納稅人就做進(jìn)項。
2025-07-30
你好,這個你借工程施工合同成本a項目折舊費(fèi),貸,累計折舊B資產(chǎn)。
2024-10-31
清理殘值 借:?累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-05-19
你好:先把固定資產(chǎn)原值減去折舊轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,然后借:其他應(yīng)付款--司機(jī) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
2021-12-28
借:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 有關(guān)部門審批后作營業(yè)外支出借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
2024-07-17
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