您好,他們是一一對(duì)應(yīng)的,相當(dāng)于計(jì)提到費(fèi)用,還沒有支付工資
請(qǐng)問(wèn)老師,管理費(fèi)用下面工資,福利費(fèi),是不是都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡?也就是應(yīng)付職工薪酬下面的明細(xì)科目和管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡是嗎
1.員工休產(chǎn)假期間公司已正常發(fā)放產(chǎn)假工資,入賬科目: 管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-工資 2.請(qǐng)問(wèn)收到生育津貼時(shí)的會(huì)計(jì)科目需要同時(shí)沖減“管理費(fèi)用”和“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目嗎 應(yīng)付職工薪酬-工資科目是否需要沖減
應(yīng)付職工薪酬貸方的對(duì)應(yīng)科目為什么不全是管理費(fèi)用和成本。而有應(yīng)付職工薪酬等明細(xì)科目
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
老師,所得稅匯算中,A104000期間費(fèi)用表第一欄職工薪酬和A105000納稅調(diào)整表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表有什么勾稽關(guān)系?
如何以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份新增辦稅員和開票員?
老師好,法人在三個(gè)公司同時(shí)發(fā)工資,只能在一個(gè)公司抵5000,這個(gè)公司怎么選擇呢,具體該怎么操作呢?
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)項(xiàng)目租賃費(fèi),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個(gè)項(xiàng)目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4000 這個(gè)不影響本年利潤(rùn)影響累計(jì)利潤(rùn)
小規(guī)模減資,一人股東,500萬(wàn)減到1萬(wàn)可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?要怎么操作?
變更增加股東,財(cái)務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來(lái)較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),實(shí)收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場(chǎng),地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場(chǎng)的其中兩層樓1.96億過(guò)戶到對(duì)方,地還是我們的,請(qǐng)問(wèn)需要涉及什么稅及計(jì)算方法
購(gòu)買原材料時(shí)入庫(kù),輸入進(jìn)銷存軟件,完工再入庫(kù)輸入進(jìn)銷存軟件?銷售再出庫(kù)輸入進(jìn)銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實(shí)際的情況是1到5月份法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅,一個(gè)報(bào)500,一個(gè)報(bào)3000,一個(gè)報(bào)4800,專項(xiàng)附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅,多申報(bào)點(diǎn)個(gè)稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運(yùn)輸公司,車我們公司在用自己請(qǐng)的司機(jī)出的過(guò)路費(fèi)和油費(fèi),,掛靠的運(yùn)輸公司說(shuō)可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
那如果有社保公積金的情況金額也一樣嗎
是的,也是一樣的,這樣做分錄
是的,也是一樣的,這樣做分錄
社保不是在管理費(fèi)用-社保明細(xì)當(dāng)中嗎?
只是二能明細(xì)不一樣,大類是樣的