計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不能稅前扣除的
在計(jì)算企業(yè)所得稅扣除時(shí),1. 比如一般納稅人賣(mài)一套房含稅價(jià)是109萬(wàn),那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以扣除的是多少錢(qián)是,扣除的限額是109*5%還是100*5%?2.比如說(shuō)扣除的限額是5萬(wàn)元,收到的專(zhuān)用發(fā)票是6萬(wàn)(3%稅率),應(yīng)該調(diào)增的是6/(1+3%)-5,還是6-5,需要價(jià)稅分離嗎?
就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎?下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時(shí)候有50萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有收到,需要調(diào)增50萬(wàn),那補(bǔ)繳的所得稅,是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來(lái)核算。
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬(wàn)且支付100萬(wàn),還有800萬(wàn)是23年支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬(wàn),那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬(wàn)沒(méi)有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬(wàn)且支付100萬(wàn),還有800萬(wàn)是23年一月支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬(wàn),那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬(wàn)沒(méi)有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
入職30天沒(méi)要求簽勞務(wù)合同現(xiàn)在還有幾天離職一切補(bǔ)簽勞務(wù)合同加上公司被查偷稅漏稅的問(wèn)題要求簽勞務(wù)合同給公司上交資料現(xiàn)在僵著本人不愿意簽公司又換個(gè)方式要求簽免責(zé)聲明
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來(lái)調(diào)整怎么辦?對(duì)去年正常應(yīng)該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤(rùn)了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
做廣告冰箱貼能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎
在雜志上刊登推廣空心村治理能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?(行政單位)
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
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什么情況用5%的稅率啊
那么匯算清繳的時(shí)候,壞賬要調(diào)增,三免三減半政策不帶他。等于還是要交所得稅的是吧交的就是壞賬金額乘以稅率?
是的,先調(diào)增再考慮三免三減半政策