你好,你是社保多申報的是對的,自己賬上是錯的是嗎
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會保險,工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報個稅時這個0工資的人員我就0申報的然后也沒申報扣除申報金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個社保該怎么弄呢,這個人1月份也不干了就涉及給上的這個434元的社??钤撛趺刺幚砟刈呓锠I業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會保險 這樣行嗎
老師,我做賬務(wù)處理的時候,我按申報了多少個稅就計提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時候就直接在6月份計提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師,您好,我們12月份有補(bǔ)繳一位員工的社保,因為涉及到幾塊錢的滯納金,是他個人承擔(dān),當(dāng)時人事把扣的社保費放在應(yīng)發(fā)合計前了放錯位置了,應(yīng)該是放到應(yīng)稅后的,導(dǎo)致沒申報這部分的社保,現(xiàn)在1月里的賬怎么調(diào)整呢?
老師,您好,12月工資表里,補(bǔ)繳了A員工11月的社保,在12月工資里表,他11月個人是237.7元社保費,7.71元的滯納金,合計是245.41元,都放在應(yīng)稅前扣了,所以導(dǎo)致沒申報237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的,現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢?12月當(dāng)時按工資表里的計提了。也就是沒有申報補(bǔ)繳的社保。
老師,你好,我現(xiàn)在6月份因為工資表變動在申報前沒有及時調(diào)整,導(dǎo)致6月份的社保多申報了386.87元,其他應(yīng)收款-社保少扣了386.87元。還有6月工資多付了650元像這樣的情況 我應(yīng)該怎么整賬務(wù)
比如平時的毛利率是51%,現(xiàn)在另外增加了一項收外賣入。成本沒有分開核算,我想算出外賣收入的毛利怎么算?可不可以比如之前51%,現(xiàn)在45%,那6%就是外賣的毛利?還有什么方法可以算出
老師 2025年修改2024年年報 成本調(diào)增265000元 醫(yī)院補(bǔ)交所得稅13250元的會計分錄?還有用修改財務(wù)報表嗎?2025年也要修改1-2季度的所得稅報表
美邦布料有限公司布匹發(fā)票已到,條紋滌綸布(黑色)500米,11元/米,白色亞麻布800米,13元/米,公司招商銀行合計電匯付訖29,900元,所付款項包括前期欠款12,000元,運費2,000元。會計分錄
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1定日付款的匯票,自到期日起的一定期限內(nèi)向承兌人提示付款,該期限是10天。 2定日付款的商業(yè)承兌匯票,持票人應(yīng)當(dāng)在匯票到期日前向付款人提示承兌。 老師這個講的是一個東西吧,為什么一個說到期日起,另一個到期日前。
老師好,我們是做農(nóng)業(yè)大棚的,合同金額是150萬,我們是小規(guī)模公司,現(xiàn)在第三季度,開票47萬,我按照開票金額的多少來接轉(zhuǎn)成本?
個體工商戶查賬征收的個稅是季報還是月報?
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應(yīng)該是不享有的。那這種分紅財務(wù)上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費,怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計算抵扣進(jìn)項稅300元,在增值稅申報表上填在哪里?
賬上計提錯了,申報是對的
你好,那就補(bǔ)充計提?;蛘吣銢_減之前的,然后按實際的金額重新做。這樣更好理解。
老師賬上多計提的社保費,這樣沖減分錄是對吧
你好,多計提了,是這樣做。是對的。
但是其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)386.87這個我怎么調(diào)整呢
你好,你如果是多付了錢給他,你就借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。下個月扣回來。