你好,你賬上可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
老師,公司將來(lái)要注銷現(xiàn)在已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但是還有一點(diǎn)事沒處理。賬上沒錢,一直在借法人和股東的錢付工資,工資沒多少。現(xiàn)在欠法人四萬(wàn),欠股東十一萬(wàn)。不可能還了,到時(shí)候怎么辦?實(shí)際上外賬只是走了一下現(xiàn)金借款賬,沒有真的借錢。
老師幫我看看這五個(gè)選擇題。 1:下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),使資產(chǎn)和權(quán)益項(xiàng)目同時(shí)減少的是( ) A.生產(chǎn)領(lǐng)用原材料? B.以銀行存款償還欠款 C.收到購(gòu)貨單位預(yù)付款存入銀行 D.以資本公積轉(zhuǎn)增資本金 2:列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)減少的是( ) A.預(yù)付購(gòu)貨款 B.從銀行取得借款 C.用無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資 D.用現(xiàn)金發(fā)放工資 E.用銀行存款歸還前欠貨款 3:企業(yè)留存收益包括: A.資本公積 B.盈余公積 C.本年利潤(rùn) D.未分配利潤(rùn) E.實(shí)收資本 4:反映企業(yè)存貨的會(huì)計(jì)科目有( ) A.庫(kù)存商品 B.低值易耗品 C.原材料 D.包裝物 E.固定資產(chǎn) 5:某企業(yè)期初負(fù)債總額80000元,所有者權(quán)益總C額100000元。現(xiàn)收回外單位前欠貨款20000元,此時(shí)企業(yè)資產(chǎn)總額為( ) A.2000000 B.40000 C.180000 D.160000
老師好,我想咨詢下,公司注冊(cè)資金300W,實(shí)際上購(gòu)買設(shè)備170W,流動(dòng)資40W,其中一位股東股權(quán)占比和出資出資都是17.5%。公司經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展,期間公司又購(gòu)買了設(shè)備70W?,F(xiàn)在這位股東想股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部股份。截止轉(zhuǎn)讓時(shí)間,對(duì)外面的欠款已經(jīng)全部結(jié)清,現(xiàn)在賬面上現(xiàn)金還有剩余290W,未收項(xiàng)目款150W。要怎么計(jì)算,還有是否要交稅,要交多少?
老師, 公司是個(gè)人獨(dú)資公司,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,從21年2月沒有在經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要做注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)怎么辦,往來(lái)用現(xiàn)金充平可以嗎,充了以后,還有欠款無(wú)法償還(欠法人的),注冊(cè)100萬(wàn),實(shí)收53萬(wàn),經(jīng)查也沒交印花稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年2月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2月10日,銷售給外地的宏遠(yuǎn)公司B產(chǎn)品1000件,貨款采用委托收款結(jié)算方式,B產(chǎn)品不含稅單價(jià)200元,價(jià)款共計(jì)200000元,增值稅款26000元。(3/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅)(2)假設(shè)2月20日收到外地宏遠(yuǎn)公司所欠貨款(3)假設(shè)3月01日收到外地宏遠(yuǎn)公司所欠貨款(4)假設(shè)3月10日收到外地宏遠(yuǎn)公司所欠貨款要求:根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們銷售一批貨物1萬(wàn)多,然后贈(zèng)送一臺(tái)機(jī)器,客戶要求要票上要顯示贈(zèng)品,我這個(gè)贈(zèng)品應(yīng)該怎么開?。?/p>
老師,公司為了參會(huì),坐飛機(jī)拿回來(lái)的紙質(zhì)行程單,可以計(jì)算抵扣增值稅么
老師,公司賬上盈利了。股東想分紅的前提的他實(shí)繳了??如果賬上還有銀行貸款也要給他分紅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為了追回公司欠款付的律師費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給子公司注資完成了,需要做什么手續(xù)
物業(yè)公司的稅率是6嗎
老師,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)服,財(cái)報(bào)顯示沒有收入,稅務(wù)那邊讓把收入補(bǔ)上,但是我們的項(xiàng)目結(jié)束之后才能開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在做無(wú)票收入的話到時(shí)候再開發(fā)票就重復(fù)繳稅了,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么處理?
老師,我想問(wèn)下公司股東會(huì)現(xiàn)在的給他們說(shuō)轉(zhuǎn)賬分紅是交多少稅啊
請(qǐng)問(wèn)老師 我去企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè) 銷售木制品 有內(nèi)銷和外銷 但是有部分原材料 購(gòu)進(jìn)的原木是免稅發(fā)票 計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并加計(jì)扣除1% 我想問(wèn)下老師 計(jì)算免抵退稅額時(shí)需要減去免稅原木計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額么
物業(yè)公司的稅率是6嗎
借,其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入???視同對(duì)方不要了?
你好,這個(gè)你跟對(duì)方去商量,你如果想注銷就是這樣,你如果一定要等處理完,那就先放著,等處理完再做注銷。
對(duì)方同意不用還了
您好,那就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。