你好,你們從四月份開始有業(yè)務之前沒有業(yè)務嗎?
老師您好,請教一下,5月份跟供應商采購了一批原材料,總金額是50萬元,然后5月份開了專票給我們,然后到了6月份發(fā)生了退貨,退貨數(shù)是20個,金額是1萬元,那現(xiàn)在供應商要怎么開具發(fā)票給我們呀
有不含稅貨款5680元,要開票,供應商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應該是5680*1.1=6248元??墒枪虆s要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
上月出口了一批貨,為退稅收入,供應商多開發(fā)票52萬,我司按金額多付供應商,多開開票金額的稅金需支付供應商,扣除稅金42萬后,供應商退回多開票金額,請問會計分錄處理?另外還有就是總公司A代B公司付供應商C貨款,供應商C再付下游供應商D貨款,而供應商D往來款的對賬單,掛賬了B公司,當C收到A公司貨款,C再轉(zhuǎn)D,D再沖減B的貨款,請問
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應商開票,2023年4月付貨款給供應商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應商對賬,供應商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
老師 我現(xiàn)在做5月份的賬 我們是小規(guī)模納稅人 我們這次就是5月份付款供應商的貨款2.1-3.28日送貨的錢 付了7983.75元 然后供應商給我們開進來了一張7983.5元的普通發(fā)票 請問下您 這個分錄怎么做呢?
請問,以公司名義購買的房產(chǎn)能當作實繳資本嗎
老師,我今天遇到個很困惑的事情,我以前一直認為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對價:票據(jù)債務人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對抗持票人。 持票人善意+未付對價或者不善意+未付對價: 票據(jù)債務人可以對抗持票人前手的抗辯事由對抗持票人 這兩個有點分不清楚,這個寫的對么?
老師,比如我們是一個個體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫單,我們什么時候確認收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對加上乙公司利潤不理解。
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是勾選進項發(fā)票的分錄怎么補呢
老師,這個題給我詳細的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細一點
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,電子稅務局進項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
有業(yè)務,我發(fā)截圖給你看下4月貨款發(fā)票
那你看下之前有沒有退貨的業(yè)務?
供應商開這個票怎么這么復雜,直接開紅字發(fā)票不就可以嗎?5月有筆退貨-67.2元,6月有筆退貨金額-8938.96=-9006.16紅字發(fā)票金額不行嗎
他這個不對 單獨開負數(shù) 他最后一個發(fā)票開過來的是折扣給你的優(yōu)惠,你看一下里面并沒有寫數(shù)量呀 沒退貨的意思
關(guān)鍵現(xiàn)在我們出納已經(jīng)付了4月貨款:153176.84元,那就讓供應商直接開紅字發(fā)票金額,-67.20和-8938.96元=-9006.16的發(fā)票。是這樣吧
是的 對的 是這做的
她開這個金額42066.80,意思我還要多付她4萬多啊 那我4月貨款已付,現(xiàn)在都是負數(shù)金額了,那意思讓供應商開紅字發(fā)票退款回來給我們了是吧
是 讓他把這個發(fā)票紅沖,然后再重新開開負數(shù) 19:06你問的這個,就是開這個發(fā)票 原因上面也寫了退貨,需要有復數(shù)數(shù)量
明白了,那負數(shù)金額-9000.16元讓他原路退回給我們了.是吧。因為7、8月份沒訂單給他
對的 可以退回 也可以做預付賬款