以后取得發(fā)票才沖應(yīng)付賬款
20年收到費用發(fā)票,本來是銀行付款的,但是掛在了應(yīng)付賬款,但是收到發(fā)票的時候用了現(xiàn)金付,在21年要怎么調(diào)整過來,謝謝老師
2019年做賬了的工資和房租,應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)付賬款一直掛在賬上沒有付,實際上這筆款付不出去了,我2022年賬面應(yīng)該如何調(diào)整呢,請教一下,謝謝
老師 我們一個供應(yīng)商,我們付款了,對方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個發(fā)票不給開了, 怎么調(diào)整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應(yīng)付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調(diào)平呢
#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預(yù)付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產(chǎn)—軟件,貸預(yù)付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個公司不能又預(yù)付又應(yīng)付賬款吧?謝謝
老師請問一下,銀行付款了,但是發(fā)票沒開,這種這個應(yīng)付賬款掛賬怎么調(diào)整,謝謝!
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
取不到了,三年前的,公司都注銷了
那么收到貨沒有呢?
是服務(wù)費
公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進行稅前扣除: (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前三條必備
也有收到貨,沒開發(fā)票的,分別怎么處理的,三年多前的
就是我寫的,前三條必備
第一條在企查查查到已經(jīng)注銷狀態(tài),第三條,有銀行付款流水,其他就沒有什么證明資料了
實在沒有證明的,也不打算扣除了的情況,可是應(yīng)付賬款掛著賬的,這個掛賬怎么處理
那么直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
發(fā)票都沒到,也沒扣除,為啥要調(diào)增
轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就行了吧,調(diào)增應(yīng)該不需要吧
你做了費用呀,沒有發(fā)票就要調(diào)增
我明白了,賬上雖然應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,讓扣除了,但是這個金額在匯算清繳的時候要調(diào)增的
是的,就是那個意思的