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老師,請問一下遇到2023年,2024年員工離職了。但是還繼續(xù)申報工資?,F(xiàn)在移除工資后更正匯算清繳,但是賬本都已經(jīng)裝訂出來了。這個咋整?

2025-07-25 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 09:07

在25年做調(diào)整分錄,然后追溯重述2年的報表

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快賬用戶1470 追問 2025-07-25 09:14

以前是,2023,2024都要拆賬本我重新裝訂?

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快賬用戶1470 追問 2025-07-25 09:14

還有這個分錄咋寫調(diào)整的?。?

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快賬用戶1470 追問 2025-07-25 09:15

在2025年賬上做,借管理費用 負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 09:16

借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負數(shù)

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快賬用戶1470 追問 2025-07-25 15:13

那今年的應(yīng)付職工薪酬 會少哦

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齊紅老師 解答 2025-07-25 15:13

是沖的以前年度的薪酬,跟本年無關(guān)

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快賬用戶1470 追問 2025-07-25 15:15

好的。我試試。那賬本可以不用拆23-24年的重新裝訂吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 15:18

是的,就是那樣子的,重新做了報表后,寫個附注

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在25年做調(diào)整分錄,然后追溯重述2年的報表
2025-07-25
你帳上做了工資了沒有?做了計提支付嗎?如果你做了計提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
您好,要動賬的,工資也沒 有實發(fā),應(yīng)付職工薪酬貸方有很多余額,要沖平的,把這個員工工工資計提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替同時更正申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-04-18
多發(fā)的這部分要調(diào)增,不能扣
2024-06-06
你好,當(dāng)時他的分錄是怎么做的?
2022-04-25
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