借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款-甲方
老師你好 我是建筑施工企業(yè) 甲方將工程款打入農(nóng)民工工資專戶 勞務(wù)公司委托我公司代開工資 發(fā)票已開 部分款付給勞務(wù)公司 另一部分農(nóng)民工工資由我公司經(jīng)農(nóng)民工工資專戶付給工人 請問如何做賬務(wù)處理 謝謝
老師我單位是建筑企業(yè)甲方直接支付的農(nóng)民工工資,我單位給開完工程服務(wù)發(fā)票包括農(nóng)民工工資,怎么做賬
老師好!我們是乙方,和甲方簽訂了工程建設(shè)合同。其中一部分工程款,甲方直接發(fā)給我們的農(nóng)民工。我如何賬務(wù)處理?憑證附件是什么?
老師我想咨詢甲方直接把農(nóng)民工工資代發(fā)掉,我是施工方自己雇傭的農(nóng)民工賬務(wù)如果處理這筆實(shí)際沒有收到的工程款,但是甲方已經(jīng)直接付給農(nóng)民工了
老師您好:甲方幫我們付了農(nóng)民工工資,我們這方該如何做賬務(wù)處理?謝謝
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單