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老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅部分時候已交1838.53這個數(shù)據(jù)需要怎么提現(xiàn)嗎?

老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅部分時候已交1838.53這個數(shù)據(jù)需要怎么提現(xiàn)嗎?
2025-07-24 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-24 14:43

本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款

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快賬用戶3760 追問 2025-07-24 14:45

老師那貸方這個預(yù)交增值稅就有余額了怎么沖呀?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:46

你預(yù)交增值稅的時候沒做賬?

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快賬用戶3760 追問 2025-07-24 14:48

老師我是這樣做的是不是少一部,以前交1838.53

老師我是這樣做的是不是少一部,以前交1838.53
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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:50

在異地預(yù)交的增值稅就要做 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅?? 貸:銀行存款

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2023-01-09
你這個簡易計稅,借預(yù)繳增值稅,貸銀行,機構(gòu)所在地做借簡易計稅,貸預(yù)繳增值稅,要是抵減一般計稅項目,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,
2021-01-28
你好? 你預(yù)繳的時候怎么做分錄的。? 你是一般納稅人嗎??
2021-01-28
你好,是有增值稅應(yīng)納稅額嗎??
2021-09-10
你好,你在紅沖就可以的,你是不是四舍五入少交了一分錢???
2023-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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