同學,你好
沒有開票,有收入嗎?按照收入來繳納
你好我想問下企業(yè)增值稅繳費是根據(jù)什么繳納的
個人獨資企業(yè)核定征收除了個稅,另外開專票需要繳納增值稅嗎?是怎么個交法
老師:自然人獨資企業(yè)和個人獨資企業(yè)有區(qū)別嗎?自然人獨資企業(yè)繳納增值稅,是要扣除成本后的差額繳納嗎?
老師,請問一般納稅人計提稅金,一般是根據(jù)什么來計提?比如增值稅,附加稅,印花稅,個稅,企業(yè)所得稅。涉及這些稅金的計提,以及,在什么時候計提?我知道申報繳納的時候,可以根據(jù)完稅憑證上的金額來做,那請問計提的金額根據(jù)什么來做?得先計提再申報繳納吧?
老師,我企業(yè)是小微企業(yè),一般納稅人稅務資質(zhì)。我們增值稅是根據(jù)9%來征稅的,我收到的進項票是13%的稅率,我是根據(jù)13%來抵扣還是根據(jù)9%來抵扣?
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關系?還是說在賬公司申報錯了?