兼職兩家裝修公司報(bào)稅注意: 個(gè)稅:專項(xiàng)附加扣除僅選一家扣除,次年 3-6 月匯算清繳,合并收入補(bǔ)退稅。 信息核對(duì):確保兩家收入、扣除申報(bào)無誤,留存憑證。 關(guān)于 “快遞證”:若辦理時(shí)選了郵寄,財(cái)政局會(huì)寄;未選則需自行領(lǐng)取,具體可咨詢辦理窗口或當(dāng)?shù)刎?cái)政局
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f還有一個(gè)什么盤,我不知道那個(gè)拿回來應(yīng)該怎么操作?
老師 我們公司是快遞公司 去年10-12月原本我們應(yīng)收零散客戶12萬(wàn)的運(yùn)費(fèi) 但是因?yàn)檎哒憬沁吤饪爝f費(fèi) 最后實(shí)際我們只收到了6萬(wàn)的運(yùn)費(fèi) 就因?yàn)檎憬饪爝f費(fèi)這個(gè)政策 當(dāng)?shù)厣虅?wù)局補(bǔ)貼了我們公司20萬(wàn) 老師 是不是實(shí)際上我只用確認(rèn)6萬(wàn)的收入 那商務(wù)局補(bǔ)貼給我們的20萬(wàn)我要怎么做賬呢 做營(yíng)業(yè)外收入嗎
波德老師,我再打擾你一下,再問個(gè)問題,就是這樣子的,我們公司因?yàn)槭遣傻V業(yè)嘛,就是它是屬于就是我們拍從公從政府拍賣過來,然后我們開采,開采的時(shí)候就用到什么了,用應(yīng)該好好挖機(jī)是吧?挖機(jī)的話,我們這個(gè)的話,他是就是現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就有好多搞什么嘞,搞好多這個(gè)個(gè)人個(gè)人的就是個(gè)體戶啊,他現(xiàn)在不是有好多個(gè)體戶,他是個(gè)可以那個(gè)嘛,他有好多。個(gè)體戶來開發(fā)票,進(jìn)來當(dāng)我們的成本。然后這個(gè)個(gè)體戶呢,他是這樣子的,他是比如說是老公做事,老公做事,比如說這個(gè)月開了3萬(wàn),那么下個(gè)月他就換成他老婆開了3萬(wàn),再下個(gè)月他又換成他老公。本人又去開三三萬(wàn),這個(gè)這個(gè)票他去哪里開的,去那個(gè)什么郵政那里不是可以代開嘛,他去那里開,我就想說的,想問的是。
就是我們有一個(gè)勞務(wù)公司嘛,然后勞務(wù)公司嘞,他也是幫這個(gè)只跟這一個(gè)公司開票。然后,那勞務(wù)公司呢?它主要是怎么樣呢?就是請(qǐng)工人做事。然后,等于說,如果這個(gè)勞務(wù)公司升了一般納稅人的話,他是只有銷項(xiàng)。沒有進(jìn)項(xiàng),他這個(gè)交稅是按多少交嘞? 因?yàn)閯趧?wù)公司一般這種的話,他是去外面找那種工人嘛,那工人他肯定開不了發(fā)票啊,對(duì)不對(duì),那勞務(wù)公司你要開票給那個(gè)建筑公司啊,那他。如果身為一般納稅人的話,他的那個(gè)稅是怎么交? 而且,這個(gè)勞務(wù)公司,他現(xiàn)在是小規(guī)模,但是他一直是給這個(gè)建筑公司開的是專票。
如果保底利潤(rùn)186萬(wàn),未超過186*10%的部分按5%提獎(jiǎng)金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎(jiǎng)金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會(huì)計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請(qǐng)了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?也是計(jì)提工資嗎,給員工繳納的五險(xiǎn)和公積金分別計(jì)入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個(gè)人收80元的服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請(qǐng)問公司給對(duì)方公司匯了一筆款,后面某種原因 對(duì)方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
文文老師,員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體?是我下面寫的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。