您好,可以等收到和支付了再注銷,要不然這種要做壞賬處理
老師你好,我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,單位實際上注冊資本未到位,也沒有任何收支,但是會計報稅的時候,資產(chǎn)負債表就只有那里實收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是相等的,這個報表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的,那我要怎么改報表數(shù)據(jù)呢,實收資本那里實際上應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的
老師好,想問一下,公司要注銷的時候,資產(chǎn)負債表上還有其他應(yīng)收款和實收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師,我們有個小規(guī)模公司,長期沒咋運營,現(xiàn)在想注銷呢,但是賬上還有些數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,還有些負債,現(xiàn)在應(yīng)收資產(chǎn)都收不回來了,負債是曾經(jīng)借母公司的,現(xiàn)在也不打算還了,需要把財報上資產(chǎn)和負債類都結(jié)轉(zhuǎn)成0,才能注銷嗎
公司要注銷,負債表數(shù)據(jù)清零,利潤表有正數(shù)利潤,現(xiàn)在是銀行賬上沒有錢,有成本票掛到其他應(yīng)付款,沒法付,到時又要計到營業(yè)外收入,還是一樣的有利潤,這個怎么處理
老師,我公司現(xiàn)在稅務(wù)注銷,應(yīng)付賬款暫估還有幾萬余額掛著,這個數(shù)據(jù)要怎么處理掉是報表數(shù)據(jù)好看一點在注銷前?
30萬的美金,匯率7.15,兌換后214.5萬 銀行承兌匯票 208萬人民幣,付貼息6385(利率1.5%) 哪種劃算?怎么比較呢
一般納稅人不管給誰開票就是用自己核定的稅率開票?收票可以收不同的稅率 開票就是自己使用自己的稅率? 不是說,比如給小規(guī)模納稅人開開小規(guī)模納稅人使用的稅率?
一上午老板都沒來,然后我上午買了些辦公用品,現(xiàn)在網(wǎng)線還沒有接上呢,我還沒有開始工作呢,老板咋不著急給我安排工作呀,我都怪著急
現(xiàn)金流量項目是所有的科目都需要勾選嗎
請問同個供應(yīng)商可以同時有應(yīng)付和預(yù)付嗎
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的建筑補貼款和運營補貼怎么做分錄?
保險理賠給人民保險公司開發(fā)票了,怎么做賬
單選題選哪個?請解析,?
老師請問一下銷售折扣怎么做賬呀?比如我賣一間房350客人有20的優(yōu)惠卷,實際收款只有330元,我做收入到底做350還是330???
老師,外貿(mào)出口企業(yè),報關(guān)單上生產(chǎn)銷售單位是其他企業(yè),這種能退稅嗎?還有采購銷售運費都是我公司在做,這種業(yè)務(wù),賬務(wù)怎么處理?
想注銷了稅務(wù),再慢慢收款
最好不要這樣,因為賬上要清掉的
沒那么快的,最少要一年才能收回來
那這一年你先0申報,等收支完了再注銷吧
老板想要先注銷,看看有什么辦法,合理處理
沒辦法,只要注銷,賬上都要清掉的
我能不能全做壞賬處理算了?
應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。你看下最后未分配是不是正數(shù)
我是合伙企業(yè),未分配應(yīng)該不用繳稅了吧,
不用,這個已經(jīng)交過稅了
所以未分配是不是正數(shù)應(yīng)該沒有關(guān)系
是的,因為這個前面已經(jīng)交過稅了
應(yīng)付做了營業(yè)外收入,s局會不會要供應(yīng)商做一個說明啥的?
如果不查賬就不會,查賬肯定要
那還是行不通
所以最好等收到了再注銷,這個好些
好的,明白了,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)