你好,這個你鵝是計入什么科目的。
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實際支付社保費是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師好,個人交了公司的意外傷害險,后期發(fā)現(xiàn)交錯了,保險公司要把款退到公司賬戶,做賬分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 但是這比交錯的款,保險公司又給開回來票了這,這個票我不用管,還是做賬做進(jìn)去呢?做賬的話該怎么做這張發(fā)票呢?
老師好,個人交了公司的意外傷害險,后期發(fā)現(xiàn)交錯了,保險公司要把款退到公司賬戶,做賬分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 但是這比交錯的款,保險公司又給開回來票了這,這個票我不用管,還是做賬做進(jìn)去呢?做賬的話該怎么做這張發(fā)票呢?
老師之前有一筆費用,是22年的,因為發(fā)票一直沒回來,現(xiàn)在確定不會回來了,我現(xiàn)在要把這筆費用清掉,我要做會計分錄,借:管理費用貸:預(yù)付賬款,還是直接做借:利潤分配-未分配利潤貸:預(yù)付賬款,還是我匯算清繳直接調(diào)整報表,賬不做
老師 2023年公司產(chǎn)生汽車維修費5960元 當(dāng)時候發(fā)票也回來了 會計只做了借:預(yù)付賬款-** 貸:銀行存款 沒有計入費用 那要怎么處理
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
自然人代開勞務(wù)發(fā)票沖紅需要企業(yè)確認(rèn)紅字信息單嗎?
老師 請問上年繳納了殘疾人保障金 24年的所得稅匯算年報應(yīng)該將這個數(shù)據(jù)填寫在什么地方?
竹木行業(yè)會計分錄,電商行業(yè)會計分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費700.2 增值稅申報表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費用
老師,你好,確認(rèn)收入的時侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費500是另外客戶自己的費用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
這個鵝得保險費,計入了管理費用啊
你好,不是,是鵝本身你是計入什么科目。意難忘現(xiàn)在鵝死亡了,減少了。
消耗性生物性資產(chǎn)啊,但是現(xiàn)在合同啥得都沒到位,手續(xù)不全,還沒入科目,先養(yǎng)著得,交了養(yǎng)殖保險費,現(xiàn)在又損失,保險公司給了賠償款
你好,嗯。你如果已經(jīng)計入了消耗性生物資產(chǎn), 就需要借銀行存款,貸消耗性生物資產(chǎn),營業(yè)外收入等。 如果你還沒有確定就先借銀行存款,貸待處理財產(chǎn)損益。
那我收到了賠償款35320,先做,借:銀行存款-35320元;貸:待處理財產(chǎn)損益-35320元嗎?等計入了消耗性生物資產(chǎn)后,在怎么做呢
你好,借待處理財產(chǎn)損益,貸消耗性生物資產(chǎn)。營業(yè)外收支。
老師,這一套整體能,編輯一個帶數(shù)字得分錄嗎,這個有點繞不過來彎
你好,其實就是你收到了錢,計入銀行存款,貸方就看你能不能現(xiàn)在確認(rèn)鵝的金額。如果能,就用第一個, 不能,先計入待處理。等確認(rèn)金額的時候再說。