你好,核定征收不享受。30萬是查賬征收享受的

第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
小規(guī)模納稅人一個季度的核定金額是54萬,而今年的新政策是不超30萬免增值稅,而我開票一般一個季度都不會超30萬,這種情況下,季度申報是以 核定金額申報,還是按實際開票金額申報?
我們是個體戶季度核定15萬免稅,請問,如果我開發(fā)票開了16萬,那我還能享受增值稅30萬免費(fèi)政策嗎
老師,請問個體工商戶核定征收,每個月不超過3萬,季度如果15萬也可以享受小微企業(yè)季度不超過30萬免交增值稅優(yōu)惠政策是吧
請問下我是定額核定征收個體戶,一個月是9萬,如果一個季度開超了27萬,還可以享受現(xiàn)在一季度30萬免征稅嗎?
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個問題,個稅我報的都是當(dāng)月計提數(shù)是不是不對呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報8月份的工資啊
請董老師和樸老師解答,請問老師,這題中解題方法中,它表達(dá)的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個酒店交的,成立第二個酒店后就把社保移到第二個酒店了,現(xiàn)在第一個酒店給老板報個稅的話生計費(fèi)和專項附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠?,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點(diǎn)加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費(fèi)用呢?實際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個扣除項目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個費(fèi)用能做開發(fā)費(fèi)用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
老師,這個跟定期定額一樣嗎?
是的,跟定期定額一樣