你們計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
想問一下 我們跟房產(chǎn)中介公司簽租房合同,租金和押金也是對公付給房產(chǎn)中介公司的,他們給過來的租金發(fā)票是房東個(gè)人代開的,中介只是代收租金不給開票,且我們沒法和房東個(gè)人簽合同,這怎么合理解決入賬問題?怎么操作才算符合要求
老師,我公司租的廠房是另一個(gè)公司分租給我們的,房屋租賃合同是和另一個(gè)公司簽的,而我公司的房租又從公賬上直接轉(zhuǎn)給房東的,房東開票直接開的簽合同的公司,這個(gè)怎么處理呢
我們商會是非營利組織 ,然后和其它公司一起租了一塊辦公室,但是租房合同都是和商會簽的,交房租也是我們交給房東,然后那個(gè)公司再給商會轉(zhuǎn)房租,那我們收那個(gè)公司的房租應(yīng)該不算收入吧,收到的這筆錢應(yīng)該怎么做分錄呢
我公司跟二手房東簽了轉(zhuǎn)租合同,我們將房租款直接對公轉(zhuǎn)給了一手房東,但一手房東只開發(fā)票給二手房東,二手房東說可以把一手房東開給他的票給我們做賬,請問我該怎么處理。
老師,公司跟個(gè)人簽租房合同,房東沒辦法開發(fā)票?,F(xiàn)在把部分房子轉(zhuǎn)租給另一家公司,跟對方簽了合同,但我們也跟對方說了無法開發(fā)票,他們也同意了,請問他們把這筆轉(zhuǎn)租款付給我們,我們應(yīng)該放什么科目?
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個(gè)體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
那是不是要計(jì)銷項(xiàng)稅?
是的,需要計(jì)算增值稅的
那不是轉(zhuǎn)讓金額不變嗎?為什么還要繳納增值稅呢
凡是有收入都得計(jì)算增值稅,不管是否增值哈
那這個(gè)是幾個(gè)點(diǎn)呢
小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%
那么高啊,那我們豈不是虧大了,一分錢沒賺,還要另外繳稅
你的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
沒有進(jìn)項(xiàng)啊,房東不開發(fā)票
那么就沒法子了,必須要交增值稅的
那我收到這筆款,借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付房東,不做增值稅可以嗎
不可以的,必須要申報(bào)增值稅的
我們也不會開發(fā)票給他們,收到這筆款我掛往來不行嗎
不可以的,有轉(zhuǎn)租行為必須要申報(bào)收入