本年計(jì)提的直接原分錄紅沖
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個(gè)所得稅。這樣對嗎?
去年交企業(yè)所得稅因?yàn)橛刑潛p,直接彌補(bǔ)了?,F(xiàn)在調(diào)了之前年度虧損,調(diào)來沒有虧損有利潤了,導(dǎo)致要把去年的企業(yè)所得稅稅金補(bǔ)上,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
稅審報(bào)告表里面企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額這個(gè)賬務(wù)上要調(diào)整嗎?
麻煩問下,去年公司經(jīng)營虧損,今年二季度有利潤,計(jì)提了所得稅,這所得稅彌補(bǔ)以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計(jì)分錄
對付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
老師,是去年計(jì)提的,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
那么直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤