同學(xué)你好,這樣分錄是對(duì)的,只是20年的財(cái)務(wù)報(bào)表里的所得稅,也要調(diào)整處理的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度損益,今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),申報(bào)所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)了以前的虧損,月末需要計(jì)提所的稅吧?如果次年匯算清繳還是虧損,計(jì)提的所得稅怎么做分錄呢?
20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個(gè)所得稅。這樣對(duì)嗎?
上年第四季度所得稅漏計(jì)提了,在今年補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作
老師,我想問(wèn)下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
#提問(wèn)#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財(cái)務(wù)當(dāng)季度的財(cái)務(wù)申報(bào)表利益表中顯示嗎?
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢(xún)下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問(wèn)存貨為啥用30呢,資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
怎么調(diào)整處理?
同學(xué)你好,把報(bào)表在財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出來(lái),使用電子表格調(diào)整,把所得稅去掉,或者在財(cái)務(wù)軟件中的所得稅取數(shù)公式里,減去所得稅。
取數(shù)公式去掉所得稅,那之后的報(bào)表是不是不顯示所得稅了?
同學(xué)你好,是的,后續(xù)再調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。
調(diào)整過(guò)來(lái),之前的還會(huì)沒(méi)有,之后的有?
同學(xué)你好,調(diào)整過(guò)來(lái),以前的還會(huì)有,之后的也會(huì)有的。
那這調(diào)的沒(méi)啥用啊
同學(xué)你好,是的,所以說(shuō)導(dǎo)出電子表格,另外調(diào)整保存,或者調(diào)整原來(lái)的,等以后再新建利潤(rùn)表也可以的。
都是這樣嗎 沒(méi)別的辦法?
同學(xué)你好,都是這樣的,沒(méi)有別的方法。
1.這個(gè)數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎,?影響的話也得保存修改下 2.這個(gè)不能避免嗎,今年有季度預(yù)繳,匯算清繳預(yù)計(jì)會(huì)彌補(bǔ)虧損一部分,現(xiàn)在年末計(jì)提是還按賬面計(jì)提嗎,那匯算清繳了之后賬表肯定又不一致
同學(xué)你好,1.這個(gè)數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上。影響的話也得保存修改下。 2.這個(gè)能避免。簡(jiǎn)化操作,沖回原計(jì)提的所得稅,借:所得稅費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,負(fù)數(shù)。就避免以上情況的出現(xiàn)了。
1.資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)欄目呢 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減呢,這也都調(diào)了保存嗎,那這樣我直接看匯算表不得了?還是只吧所得稅去了 3.是把去年計(jì)提的都沖銷(xiāo)了,今年直接按交的重新計(jì)提?跨年可以直接沖銷(xiāo)?
同學(xué)你好,1.資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤(rùn)欄目。 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減,這也都調(diào)了保存,那這樣直接看匯算表也行,就是調(diào)整了,不修改報(bào)表也可以的。 3.是把去年計(jì)提的都沖銷(xiāo)了,今年直接按交的重新計(jì)提,跨年可以直接沖銷(xiāo)的。
我現(xiàn)在是季度預(yù)繳了1000(直接做繳納分錄),年末是900,匯算清繳調(diào)增加彌補(bǔ)估計(jì)是950,那現(xiàn)在年末我按900做計(jì)提(還是已經(jīng)預(yù)交了的1000的)?等匯算清繳后沖銷(xiāo)900計(jì)提分錄,更正成950,這樣嗎
同學(xué)你好,是的,你說(shuō)的對(duì)。
年末是按900還是1000做計(jì)提?
同學(xué)你好,年末是900元,要按900元計(jì)提的。