您好,出售的正常做分錄,送的視同銷售
小規(guī)模納稅人外購貨物,贈送給客戶作為樣品,取得一般納稅人13%的增值稅普通發(fā)票,假如價稅合計金額是100,會計分錄:借:庫存商品100 貸:銀行存款100 借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)100 貸:庫存商品99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.99 這樣子庫存商品不平呀
能不能這樣理解?小規(guī)模納稅人開具普票免稅!進(jìn)貨方就是全額入庫或者進(jìn)成本費(fèi)用,小規(guī)模納稅人一旦開具專票除特殊的不動產(chǎn)適用5以外其余都是3個點的抵扣!對吧?小規(guī)模無論售賣什么商品什么行業(yè),稅點取決于開具什么發(fā)票,一經(jīng)確定,哪怕小規(guī)模賣煙也要么免稅要么3個點抵扣!對吧?和賣什么商品無關(guān)
我們是一般納稅人,取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,如果供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人或者一把納稅人,開過來的發(fā)票是普票或者專票,分別怎么計算進(jìn)項稅
老師,一般納稅人銷售商品,給小規(guī)模開的普票,怎么做賬呢
就是我們部分退貨,能讓供應(yīng)商給我們把全部進(jìn)項票沖紅,重新給我們開一張進(jìn)項票嗎?就是比如,銷貨方賣給我們100件商品,我們退貨20件,剩余80件我們正常銷售,正常應(yīng)該是申請部分沖紅對吧,那可不可以把100件商品的進(jìn)項票全部沖紅,后面再給我們開一個80件的商品的發(fā)票呢?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
可以詳細(xì)點嗎?沒開過。比如我選了數(shù)量 單價 金額(0),然后這樣填就不行
是開普通發(fā)票老師
根據(jù)贈品的市場價格或成本價確定
這個做視同銷售的
欄一:正常銷售時金額100元的商品,商品數(shù)量10、單價10元(這一欄正常填對么)?欄二:贈品商品數(shù)量2、單價10元、金額20元,也這樣填?備注欄要不要填什么內(nèi)容
你把這里拍我看下
麻煩您看看
是的,就是這樣開,備注寫贈送**
如果用添加折扣的方式,直接在贈品欄下增加同樣金額的折扣這樣開行不?
可以的,這樣開也可以的
老師,我用填寫折扣方式開票的話,,我這筆是銷售搭贈的,備注欄需要填寫贈品名稱數(shù)量和單價嘛?
備注欄需要填寫贈品名稱就可以