是要明細一致才可以
老師,對方是個體戶,開的增值稅發(fā)票上有他們的名稱開戶行信息,合同上也是對應(yīng)的信息,但是給對方轉(zhuǎn)賬的時候他們提供的銀行賬號信息和稅票上一致,但用戶名是個人,與發(fā)票上不一致,這種情況可以向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬嗎?
老師,我與一家公司簽訂一份家具合同,簽訂的時候只是繳納的錢,合同內(nèi)容沒有看清,對方約定提供安裝之前付清所有款項,但是沒有明確與我表示,我根本不知道,我希望安裝之后付尾款20%,對方不同意,最后我發(fā)現(xiàn)簽合同的時候甲方和乙方跌倒了,而且對方蓋的章與對方的公司不一致,我是否可以可以主張合同無效,要求對方退款,維護自己的權(quán)益呢
老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)的,我們給對方只提供加工費,他們自己提供料,但是最后他們的料有剩余,給我們抵加工費,但是正確做賬是庫管把這剩余料入庫,我這邊做賬,但是庫管那邊沒有做賬,結(jié)算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帳,這樣可以不?
老師,請教您一個問題,本月我公司購入一批材料是經(jīng)過二次加工的,但是對方只給開了加工費用的專票,沒有開材料費用,但是入庫我公司又是按材料+加工費做的入庫單,請問這樣我需要怎么做賬? 另這個票應(yīng)該是不規(guī)范得吧?需要對方重新開票嗎?
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
請問一下,裝修公司購進材料做賬入庫存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報完了,我要改報表,可以重新更正嘛,這個不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個車間才能生產(chǎn)出成品,對外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費合計數(shù),算出單價,是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價)。第二車間料工費合計后,算出單價,是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價)第三車間料工費合計后算出單價,銷售數(shù)量乘以第三步的單價,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯管理費用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國外購進貨物。需要申報繳納印花稅嗎
老師:你好啊!實繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個人,這個需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人個人名下,這個有什么風(fēng)險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺設(shè)備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個字寫錯了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢
我6月的進貨,6月入庫,入原材料,然后這個票呢要七月商家才開,我拿到票后還需要再做什么賬務(wù)處理
不需要,附發(fā)票到6月即可