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2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元,負(fù)數(shù)是這個(gè)月有一筆發(fā)票是全額紅沖了6月30日的大額發(fā)票;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 測(cè)算這個(gè)月要申報(bào)出口退稅 2200元,問:這個(gè)月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?

2025-07-21 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 11:45

這個(gè)月的出口銷售額多少

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快賬用戶3372 追問 2025-07-21 11:48

2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個(gè)月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:57

測(cè)算這個(gè)月要申報(bào)出口退稅 2200元, 只退這些增值稅 求b就可以了

測(cè)算這個(gè)月要申報(bào)出口退稅 2200元,
只退這些增值稅
求b就可以了
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快賬用戶3372 追問 2025-07-21 12:21

老師 ,公式給我下 ,是+免抵稅額還是+應(yīng)退稅額 這塊不懂 1219.01是替代2200吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:25

銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加免抵稅額)/所有的銷售額=3%

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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:26

免抵稅額=1219.01萬-2200 計(jì)算的是這個(gè)

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快賬用戶3372 追問 2025-07-21 12:29

我說錯(cuò)了,這個(gè)月出口是9377元人民幣能計(jì)算出來了,出口退稅的金額是1219.01元,2200是我當(dāng)時(shí)沒算出來出口退稅是大致估的,應(yīng)該2200不算里面吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:33

那你這個(gè)月想退多少稅? 還是沒要求 是的話,那你得給一個(gè)銷售額,你實(shí)際銷售出去了多少?你要么有銷售額,要么有退稅的數(shù)據(jù)。這兩個(gè)都沒有的話,沒法計(jì)算。你也看到了上面的計(jì)算的稅負(fù),它是根據(jù)繳納的增值稅加上免抵稅額)不含稅的銷售額

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快賬用戶3372 追問 2025-07-21 12:37

這個(gè)月想退1219.01元

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快賬用戶3372 追問 2025-07-21 12:38

因?yàn)檫@個(gè)月有一個(gè)大額紅沖的發(fā)票,紅沖發(fā)票的那個(gè)負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)金額合計(jì)是不是也要算到分母里啊?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:45

對(duì)的是的是的呀,給你減去了,當(dāng)做是進(jìn)項(xiàng)不是嗎?你也可以理解是增加你的銷項(xiàng)稅額 你要退稅的是1219.01還是1219.01萬 不帶萬的話我給你發(fā)的那個(gè)圖片里面就可以,把這個(gè)2200改成1219.01。

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快賬用戶3372 追問 2025-07-21 12:49

嗯,出口銷售額是9377元,不是萬元,要退的稅額是1219.01元,你看我算的才是對(duì)的吧,你分母當(dāng)中沒有算上銷項(xiàng)金額為負(fù)數(shù)的

嗯,出口銷售額是9377元,不是萬元,要退的稅額是1219.01元,你看我算的才是對(duì)的吧,你分母當(dāng)中沒有算上銷項(xiàng)金額為負(fù)數(shù)的
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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:57

30202.13不就是B*13%-第一個(gè)就是算進(jìn)去了 你那個(gè)不對(duì) 免抵稅額=0了 你在看下

30202.13不就是B*13%-第一個(gè)就是算進(jìn)去了



你那個(gè)不對(duì)
免抵稅額=0了
你在看下
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這個(gè)月的出口銷售額多少
2025-07-21
還能開具不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額為 1,226,233.40 元。 計(jì)算邏輯:以 3% 稅負(fù)率為核心,結(jié)合全部銷售額(內(nèi)銷正負(fù)合計(jì) %2B 待開 %2B 出口)、理論應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)合計(jì) - 進(jìn)項(xiàng) - 留抵 - 出口退稅),通過等式平衡算出待開金額
2025-07-21
您好,稅負(fù)=繳納的稅款/收入 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅 根據(jù)公式推算,即可計(jì)算得出需要開多少票。
2020-11-28
你好 (1)計(jì)算該企業(yè)2021年6月的銷項(xiàng)稅額=2180000/1.09*9%?
2023-05-15
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-10-22
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