您好,你的意思是三個點怎么算嗎還是啥
請問老師,小規(guī)模開專票是3%的稅率,那附加稅是幾個點的稅率呢?
小白求解,開票加10%稅點,銷項稅13%,那不是虧了3個點?怎么不加13%稅點?
老師,要票再加3個點?3個點是怎么算的?貨物的稅率不是13%嗎?要加也是加13%???
老師 給客戶開票加收稅點 這個稅點應該怎么表達 用稅點費用 還是什么比較合適 因為怕扯皮 比方說我們開發(fā)票稅率是1% 收3個點的稅費 客戶會有異議 這個應該怎么表達合理
老師,我要收款91萬,我開票3%,加上附加稅點, 加上管理費1.4%,還有300萬的印花稅點,那對方加上稅點應該付我多少錢,怎么推算出我扣出稅點后實收91萬
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是的,銷售金額是3個點,我需要多少稅點才不會虧
您好,一般納稅人嗎,還是