你好,附加稅點以及其他是含在91萬元里面,還是什么呢
跟客戶借款40萬,沒有加稅點,轉的公賬,還款方式“以后每個月扣除貨款的百分之十”,客戶貨款是不含稅,開票另外加6個稅點, 第一個月,貨款實際送25多萬,加上6個稅點,含稅后26萬, 然后百分之十是從26萬中扣的百分之十!扣除以后客戶再轉24萬給我, 現(xiàn)在客戶讓我開之前借款的40萬開清, 以后每個月按照他那樣算,他轉我多少貨款我就開多少票,我想問問,這樣算是不是正確的! 怎么感覺是不對的,他轉的40沒有加上稅點轉給我,然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點后扣除的!
老師,對方給我開票10000,但是要收我3個點的稅,稅的金額我要加到開票金額上面去,稅還有稅點,我怎么算開票總金額是多少呢
抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛入門小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
請問老師,供應商給我開八個商品專用發(fā)票我開出去16個,另外八個開普票,算上增值稅13個點,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,印花稅萬分之3 我應該讓對方給我補多少錢,。
老師,我想問下,我要收款91萬,然后我開票3個點,管理費1.4%,然后還要附加稅,還要算上300萬的印花稅點,那對方應該轉給我多少錢,我扣除這些稅點才是收91萬
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
不含的,91萬是扣除這些稅點后,我實收的
我這邊算了一下,你的管理費就是910000*1.4%=12740 印花稅我不知道你這邊是什么合同,按萬分之五來算的 3000000*0.0005=1500 稅點3%,910000*3%=937300 就用12740%2B1500%2B937300,是你應該開票的金額
不是,你沒理解我的意思
那麻煩你詳細說一下的呢