你好,小規(guī)模的話,你利潤(rùn)32萬(wàn),收入是多少呢
圖一4月份的利潤(rùn)表中,公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行,老板說(shuō)沒(méi)有數(shù)字,無(wú)法看出這個(gè)月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ??????????貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5月份調(diào)過(guò)來(lái)之后的利潤(rùn)表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要交100多萬(wàn)的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會(huì)計(jì)的做法有沒(méi)有問(wèn)題?
有個(gè)上上個(gè)月新辦的一個(gè)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)公司,是小規(guī)模納稅人,10月份之前只開(kāi)了個(gè)10萬(wàn)塊錢(qián)的技術(shù)服務(wù)的專(zhuān)票,然后就發(fā)生了些費(fèi)用加上員工工資大概兩三萬(wàn)左右,第三季度申報(bào)上的稅有點(diǎn)多,該怎么做才能降低利潤(rùn)吖[皺眉]
老師,我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時(shí)候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤(rùn)和未分配利潤(rùn),我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒(méi)有利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的填寫(xiě),這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1月至6月的銷(xiāo)售收入,一直沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,但是每個(gè)月都做了收入的,,借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,8月份開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票,(6個(gè)月的銷(xiāo)售收入發(fā)票),我想咨詢(xún)的是,這發(fā)票我怎么處理呢?需要做分錄嗎?
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業(yè)沒(méi)有交企業(yè)所得稅,我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)出現(xiàn)了個(gè)差額,這個(gè)差額剛好是上期6月份報(bào)表的凈利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)老師我的報(bào)表怎么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
收入是(472723.79),成本是(142355)
利潤(rùn)總額是(318151.09)
你好,這樣的話,利潤(rùn)很高了。 你想要做多少利潤(rùn)。
客戶(hù)問(wèn)1-6月的抵扣票夠了嗎是什么意思呢,是說(shuō)成本票嗎
不想交稅的話需要拿多少成本呢
你好,是的。他就是讓你找點(diǎn)成本費(fèi)用發(fā)票。
那按照這個(gè)數(shù)據(jù)
他需要多少成本發(fā)票回來(lái)呢
你好,就是利潤(rùn)的金額,32萬(wàn)。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。