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老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時候轉入了營業(yè)外收入,然后它對應的支持我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術產品收入占總收入的比重里面這個總收入么?

2025-07-18 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 15:51

同學,你好 支出的時候轉到營業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?

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快賬用戶4655 追問 2025-07-18 16:04

收到的時候計入遞延收益 支出的時候相應部分轉入營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:10

同學,你好 那就是遞延收益轉到營業(yè)外收入。 那還是高新收入的一部分

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快賬用戶4655 追問 2025-07-18 16:12

可是老師,他不是符合不征稅收入么?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:14

同學,你好 他是高新收入,和不征稅收入不沖突

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同學,你好 支出的時候轉到營業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?
2025-07-18
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-07-18
您好,總收入的備注中有一個是其他收入,這個里面就包括了一部分營業(yè)外收入。包括企業(yè)資產溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實無法償付的應付款項、已作壞賬損失處理后又收回的應收款項、債務重組收入、補貼收入、違約金收入、匯兌收益等。但是我看您的分錄,營業(yè)外收入都是以前多計提的稅金之類的轉回,這個不是直接沖減稅金嗎,怎么會計入營業(yè)外收入?
2023-05-13
你好,同學 是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入,利息收入,投資收益合計de
2024-05-16
你好,正常的退稅款的話,你記到營業(yè)外收入里還算可以,這個是要填到匯算清繳的表里面的,營業(yè)外支出的話,你是要做納稅調整的。
2022-05-25
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