同學(xué),你好 支出的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額,并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫(xiě)年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話(huà),我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師好,我是剛進(jìn)公司的,這個(gè)是小公司,核定征收的個(gè)獨(dú)企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額,之前開(kāi)票都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫(xiě)一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)是不是要加到他報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅里面的“收入總額”里面?
老師,填那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,想算出高新收入占總收入的比重,但是不知道能不能把那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入算進(jìn)總收入里(營(yíng)業(yè)外收入看一下我截圖的分錄),其中一張截圖是總收入的填寫(xiě)備注,我看了營(yíng)業(yè)外收入好像只包括捐贈(zèng)收入的意思,不知道我理解的對(duì)不對(duì)
匯算清繳上的高新技術(shù)企業(yè)那張表上的本年企業(yè)總收入是利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入嗎?為什么稅務(wù)局說(shuō)不對(duì),寫(xiě)低了,因?yàn)楦咝率杖胧前凑者@個(gè)總收入湊數(shù)字的,總收入寫(xiě)低了,這樣高新就不符合了??墒俏覜](méi)看到還有哪個(gè)收入沒(méi)寫(xiě)上
老師我們是高新技術(shù)企業(yè),高新收入占總收入30%左右,還有一部分收入,開(kāi)票的名稱(chēng)是廣告推廣,這里面也有部分是高新收入,但是沒(méi)法區(qū)分,也不知道該計(jì)入多少,本身這部分是我們提供研發(fā)產(chǎn)品,再把合作方的產(chǎn)品放入我們自研產(chǎn)品里面,一起打包給第三方渠道,他們幫我們推廣,從而產(chǎn)生流量收益,因?yàn)楹献鞣侥沁呅枰_(kāi)廣告服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在高新收入不達(dá)標(biāo),想增加高新收入,廣告推廣里的高新收入部分按什么比例計(jì)算合適呢
老師你好!有勞務(wù)公司只有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在被預(yù)警了,現(xiàn)勞務(wù)公司給包工頭包工包料做工,因此沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎樣與他們解釋這個(gè)情況,老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車(chē)4S店,在銷(xiāo)售車(chē)時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車(chē)精品,我都可以視同銷(xiāo)售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車(chē)間管理人員20名 行政管理人員40名 銷(xiāo)售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷(xiāo)售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
收到的時(shí)候計(jì)入遞延收益 支出的時(shí)候相應(yīng)部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
同學(xué),你好 那就是遞延收益轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。 那還是高新收入的一部分
可是老師,他不是符合不征稅收入么?
同學(xué),你好 他是高新收入,和不征稅收入不沖突