同學,你好 支出的時候轉到營業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數字+調整數,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現應交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應該是要轉到營業(yè)外收入的吧?現在我還能去寫一個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產經營所得稅里面的“收入總額”里面?
老師,填那個企業(yè)所得稅匯算清繳,想算出高新收入占總收入的比重,但是不知道能不能把那個營業(yè)外收入算進總收入里(營業(yè)外收入看一下我截圖的分錄),其中一張截圖是總收入的填寫備注,我看了營業(yè)外收入好像只包括捐贈收入的意思,不知道我理解的對不對
匯算清繳上的高新技術企業(yè)那張表上的本年企業(yè)總收入是利潤表上的營業(yè)收入+營業(yè)外收入嗎?為什么稅務局說不對,寫低了,因為高新收入是按照這個總收入湊數字的,總收入寫低了,這樣高新就不符合了。可是我沒看到還有哪個收入沒寫上
老師我們是高新技術企業(yè),高新收入占總收入30%左右,還有一部分收入,開票的名稱是廣告推廣,這里面也有部分是高新收入,但是沒法區(qū)分,也不知道該計入多少,本身這部分是我們提供研發(fā)產品,再把合作方的產品放入我們自研產品里面,一起打包給第三方渠道,他們幫我們推廣,從而產生流量收益,因為合作方那邊需要開廣告服務費?,F在高新收入不達標,想增加高新收入,廣告推廣里的高新收入部分按什么比例計算合適呢
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
收到的時候計入遞延收益 支出的時候相應部分轉入營業(yè)外收入
同學,你好 那就是遞延收益轉到營業(yè)外收入。 那還是高新收入的一部分
可是老師,他不是符合不征稅收入么?
同學,你好 他是高新收入,和不征稅收入不沖突