你好,同學 是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入,利息收入,投資收益合計de
老師好,我請教一下,21年新成立的公司(屬于小型微利企業(yè),但是是一般納稅人)年度報表上成本比收入高了一些,匯算清繳的時候,成本比收入高,有一個風險提示,提示稅務局會認為是少確認收入,但事實上就是收入少,成本高。像新成立的公司,這樣申報,有會有問題嗎?
我報企業(yè)所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進去,但是我賬上已經做了,填寫年度報表的時候是按照賬上的,做匯算清繳的時候我納稅明細表調增了收入-其他那一欄,然后風險提示這個,我應該怎么調呢?
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數字+調整數,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師好,有實操過高新技術企業(yè)的老師嗎?是國家級高新技術企業(yè),在這個季度,給補貼了15萬, 利潤表里,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,政府補助的營業(yè)外收入有15萬, 那企業(yè)所得稅的表怎么填呢? 利潤總額為145034.47元, 謝謝
匯算清繳上的高新技術企業(yè)那張表上的本年企業(yè)總收入是利潤表上的營業(yè)收入+營業(yè)外收入嗎?為什么稅務局說不對,寫低了,因為高新收入是按照這個總收入湊數字的,總收入寫低了,這樣高新就不符合了??墒俏覜]看到還有哪個收入沒寫上
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
看下這上面的表,我們的總收入應該是多少?
你好,同學 總收入是=35896713.01%2B628014.59%2B990892.05
為什么要加628014.59啊,那不是利息費用嗎
老師看錯了,不加這個de,看成利息收入了