你好,可以,但是3%專票不免稅。
老師、你好、請教一下我們是小規(guī)模納稅人、稅率是3%、按照國家出臺的3%的稅率減免2%、實際是按1%、現(xiàn)在需要給對方開個場地租賃的專票、正常稅率是5%、想問一下這個5%享不享受優(yōu)惠政策、也按1%?
老師早上好!請問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在享受增值稅1個點稅率,那么可以同時開3個點稅率的發(fā)票嗎
老師,想問現(xiàn)在,小規(guī)模公司開專票可以享受1%的稅率優(yōu)惠嗎?還是要3%的稅率?
請問老師,2023年小規(guī)模專票優(yōu)惠稅率是1%,可以不享受開3% 的專票嗎?
老師好,想問一下,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受1%稅率,想問一下,開3%稅率的專票可以嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
能開就行,還怕不能開呢,不需要免稅。因我是分公司開給總公司要款,不開也要給他7%的掛靠費,開3給它們抵,這樣主動權(quán)報銷分公司方便些
你好,可以開了。不用擔心。