你好,做不了啊。這個(gè)不平。是不行的 你至少在未分配利潤(rùn)這里要有數(shù)。
老師,我有一個(gè)問題想麻煩您我們單位之前會(huì)計(jì)建了新賬套,有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過來的。比方說,轉(zhuǎn)過來了現(xiàn)金銀行存款50萬(wàn),應(yīng)收賬款100萬(wàn),預(yù)付賬款50萬(wàn),其他應(yīng)付款50萬(wàn),短期借款100萬(wàn),預(yù)收賬款60萬(wàn),其他應(yīng)收款60萬(wàn),這樣就出現(xiàn)一個(gè)差額,這個(gè)差額記在哪個(gè)科目?
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師,我請(qǐng)問下,建好賬后老板才拿應(yīng)收賬款期初數(shù)給我,現(xiàn)已做了兩個(gè)月賬,請(qǐng)問要如何補(bǔ)錄進(jìn)去呢
老師好,期初數(shù)錄入只有一級(jí)科目,沒有二級(jí)明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬(wàn), 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級(jí)科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬(wàn)期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師好,期初數(shù)錄入只有一級(jí)科目,沒有二級(jí)明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬(wàn), 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級(jí)科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬(wàn)期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
那應(yīng)該怎么做呢?我從新公司要新開賬,我確實(shí)用了金蝶新建賬套,平不了賬。不知道怎么搞。我既要顯示我的預(yù)收客戶的金額,也要顯示應(yīng)收的金額。麻煩老師你給我建議
你好,你可以進(jìn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面
好像不行
資產(chǎn)負(fù)債表是平了,但是他的借貸方不平衡,要怎么調(diào)整呢
你好,哪個(gè)借貸方不平,你截圖來看下。
老師,麻煩你幫我看下是什么問題,如何調(diào)整
光看這個(gè)確認(rèn)不了。 你要先用資產(chǎn)負(fù)債表做一個(gè)平衡的數(shù)據(jù),然后再錄入起初。
好像資產(chǎn)負(fù)債表是平的
你好,你這個(gè)不對(duì),不平了。你看2個(gè)圖右邊的數(shù)據(jù)。
那應(yīng)該怎么調(diào)呢
你好,老師只看到數(shù)據(jù)不平,不知道是哪些數(shù)據(jù),怎么來的,沒辦法確定該怎么調(diào)。
老師,我現(xiàn)在就是把我的應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,只建一個(gè)科目,就是應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,如果是預(yù)收或預(yù)付,就記到應(yīng)收應(yīng)付的貸方,借方,可以嗎?是不是正確的呢
你好,可以的。操作沒問題。
但是系統(tǒng)提示我不平衡,不知道我哪里操作錯(cuò)了,老板幫我診斷下
你將你的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來
老師,你幫我看下
我還以為你是真的只有一開始說的,2,3個(gè)科目有余額 這樣的話,老師是沒辦法知道了。而且你是年初數(shù)對(duì)不上,你可以先計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)或者其他流動(dòng)負(fù)債先掛著差額。
我是從一個(gè)新開始重新盤點(diǎn),重新建賬,只只有當(dāng)期的余額,年初的我不知道,怎么半
你好,是啊。因?yàn)闆]有之前的賬,所以肯定會(huì)有差額的,一般這種差額都是計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 或者你先掛在上面說的其他流動(dòng)負(fù)債,其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。